您好 借預(yù)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,
老師有一筆去年收到的款項 當(dāng)時就應(yīng)該確認收入了 但是之前的會計做成預(yù)收賬款了 現(xiàn)在我要調(diào)整這筆 是不是可以直接沖預(yù)收賬款轉(zhuǎn) 收入?
麻煩問一下,老師,去年度掛賬的預(yù)收賬款,可以今年給直接確認收入嗎? 這個正常要怎么操作?
汪老師,針對我這個問題有個老師讓我這樣做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款等 直接調(diào)減收入,21年到時再正常確認收入即可 這個我不明白為什么要這樣做,你能幫我分析一下嗎?
老師咨詢你一個問題 之前年度應(yīng)收賬款未掛賬,當(dāng)時直接用現(xiàn)金收款了,今年補做銀行賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款都收回來了,沒辦法下賬,財務(wù)軟件也換過了,這要怎么解決呢,當(dāng)時開票也確認收入了,也交稅了,因為后期還有款項沒有收回了,掛賬金額不對,所以想調(diào)整正確
老師好!我去年做的預(yù)收款未確認收入,所以一直掛著預(yù)收款,去年報表就一直虧損。其實應(yīng)該是我做錯了,以為做預(yù)收款,付出去就沖減預(yù)收款的,結(jié)果是不正確的,預(yù)收款就掛著三十幾萬,今年確認收入就有了利會,是不是就要交企業(yè)所得稅呀?其實都是??顚S脹]利潤的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么