您好,可以在7月補(bǔ)提城建稅。
2019年6月份和7月份有幾張稅務(wù)局代開發(fā)票時繳納了城市維護(hù)建設(shè)稅,這幾筆稅當(dāng)時沒有計(jì)提,導(dǎo)致了現(xiàn)在城市維護(hù)建設(shè)稅出現(xiàn)了一個借方余額,請問現(xiàn)在要怎么辦?
老師,城市維護(hù)建設(shè)稅6月沒有計(jì)提,7月繳納了,怎么辦,我現(xiàn)在記7月的稅
老師,7月我交了增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅,憑證怎么寫,7月附加稅不像以前有幾種稅。
老師,我在做實(shí)操時遇到一個問題,就是計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅。是繳納代開增值稅490.72,城市維護(hù)建設(shè)稅17.18,答案是記賬憑證計(jì)提了城市維護(hù)建設(shè)稅,為什么要計(jì)提?都有什么稅種需要計(jì)提?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年11月在B縣轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)(A、B縣不在同一省),在B縣預(yù)繳了增值稅100萬元。當(dāng)月在A市申報增值稅的時候,抵減預(yù)繳稅款后實(shí)際應(yīng)繳納增值稅稅額為300萬元。已知A市城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,B縣城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為5%。關(guān)于甲企業(yè)在A市和B縣應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅的算式中正確的是()。A在A市應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=300x5%=15(萬元)B.在A市應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=(300+100)x7%=28(萬元)C在B縣應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=100x5%=5(萬元)D在B縣應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=100x7%=7(萬元)。
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項(xiàng)號,這個項(xiàng)號是01還是02?
老師好,本開六個點(diǎn)票,讓開九個點(diǎn)票,說差3個點(diǎn)會單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個點(diǎn),請問這賺取的3個點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計(jì)提的工資交,還是按第一季度+第二季度計(jì)提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個工程隊(duì)。個人我按照工人名單進(jìn)行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊(duì)長的賬戶嗎?由隊(duì)長進(jìn)行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進(jìn)項(xiàng)稅不夠,不能把9月的進(jìn)項(xiàng)稅也勾選上嗎?