你好 這個不是你單位的車吧

老師,進項發(fā)票轉(zhuǎn)出稅額賬務(wù)處理怎樣處理?
附列資料二,進項稅轉(zhuǎn)出5000。帳務(wù)處理 借:應(yīng)交增值—增值稅—進項稅額—5000 貸:應(yīng)交增值—增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出5000 這樣處理賬務(wù)合適不?
老師這個為啥要進項稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理是這樣處理嗎
老師,我想問一下,我這個月進項稅大于銷項稅,這樣就不用交稅,然后我月末要做賬務(wù)處理嗎,要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話我要怎么樣處理,我的銷項46067.8 進項46362.37,我的月末要怎么樣處理
老師您好,我有筆賬需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個賬怎么處理,
老師,出口報關(guān)單上面就是有人民幣價,F(xiàn)OB,是不是直接按出口報關(guān)單人民幣金額開出口發(fā)票就可以了?
財務(wù)軟件取數(shù)不對,營業(yè)稅金及附加少了幾千塊,手動改的話,資產(chǎn)負債表要改哪里,2個財務(wù)報表才平
老師您好,就是我們現(xiàn)在有個公司想注銷,賬面的情況上有應(yīng)收賬款有幾十萬,然后未分配利潤有幾十萬,如果注銷的話,我們這個應(yīng)收賬款可以直接入營業(yè)外支出不?我們不符合壞賬損失條件,1.所得稅的話是需要調(diào)增,是不?2.入營業(yè)外支出后,相當(dāng)于我們的利潤就沒有了,還需要繳納20%個人所得稅嗎?3.入營業(yè)外支出后,賬面平了可以簡易注銷嗎?
申報出口退稅時,會計分錄應(yīng)該怎么寫? 比如3月申報出口退稅金額50000元
請問經(jīng)營所得計提是計提到應(yīng)交所得稅就好,還是個人所得稅
老師好,請問下一年內(nèi)開票不超500萬,這個一年是1-12?還是12個月為一個周期
請問老師,小微企業(yè)銷項稅率3%,成本大概在3.5%;那銷售加多少點不虧?具體怎么計算?
郭老師,個體戶營業(yè)執(zhí)照有服務(wù)和銷售貨物,但是專管員說不能核服務(wù)的增值稅率,是這樣嗎,我們增值稅只有核貨物,但是要開服務(wù)的票,可以開嗎
老師,電商企業(yè)的云倉庫是什么東西???
農(nóng)作物種植合作社借法人款,是進入短期借款好還是其他應(yīng)付款好
這個勞務(wù)公司 選擇的簡易計稅 買的二手車
簡易計稅的不允許抵扣增值稅
老師 進項稅額轉(zhuǎn)出不是這樣處理的吧 而且不能抵扣進項的 不用把進項提出來吧
你好,你看一下,你前面認證了,認證了就要進項轉(zhuǎn)出,做到費用里面。
老師 進項轉(zhuǎn)出可以這么做嗎
不這么做 你是怎么做的
這個上面是,借,管理費用 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 我不懂的是,選擇簡易計稅,進項稅應(yīng)該直接進費用或成本,為啥第一筆體現(xiàn)進項稅,后又轉(zhuǎn)出進入費用了,這樣做對不對啊
借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
他這樣做是不是在體現(xiàn)上游的增值稅鏈條完整啊
借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 2020-10-22 16:44 這個分錄不對 進項轉(zhuǎn)出你圖片的第二個分錄就對