你好,是自動導(dǎo)入的,對不上你可以改的
老師,你好,我小規(guī)模納稅人 ,季度報增值稅,數(shù)據(jù)是默認(rèn)的嗎,我開票軟件數(shù)據(jù)與申報表數(shù)據(jù)不一樣,差4623,請問怎么回事,該怎么查?謝謝!
老師,增值稅這里的數(shù)和我開票系統(tǒng)的對不上是怎么回事呢,其他地方也沒有數(shù)據(jù)啊
老師,小規(guī)模納稅人增值稅上報登錄時里面有數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是自動從開票系統(tǒng)中導(dǎo)入的嗎?跟我開票軟件上的金額對不上是怎么回事?
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入,與財務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上,稅務(wù)局打電話來,叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認(rèn),是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
老師,這種情況申報會不會有風(fēng)險,有些沒看明白,我是在稅盤上報匯總后,打開申報表,系統(tǒng)自動填入的數(shù)據(jù),為啥會有差額呢
轉(zhuǎn)讓專利費(fèi)收入怎么寫分錄
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
哦好,那沒超過30萬銷售額,免稅這里是不是全額填寫
是的,沒超過在10欄填上不含稅金額
好的,謝謝老師
不客氣,方便請五星好評一下,謝謝