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2017有一部分銷售費(fèi)用10萬,現(xiàn)在需要在20年轉(zhuǎn)出,如何做分錄?

2020-10-21 17:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-21 17:43

借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶9735 追問 2020-10-21 17:44

以前年度損益調(diào)整不變成利潤分配-年初未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-21 18:23

借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤 我寫了

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齊紅老師 解答 2020-10-21 18:23

以前年度損益調(diào)整沒有期末數(shù)

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借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤
2020-10-21
您好,銷售部分的原值和對應(yīng)攤銷,借銀行存款,累計(jì)攤銷貸無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。資產(chǎn)處置損益
2022-02-06
。做原來相反的分錄。
2022-07-11
?你好? ? 你們稅務(wù)局是應(yīng)該讓你踢出來補(bǔ)企業(yè)所得稅的吧 。 這個費(fèi)用實(shí)際是發(fā)生了 只是沒有合理的發(fā)票 是嗎? ?
2021-01-29
你這個不是公司買的,那你這個賬上不用提現(xiàn)啊。他后面轉(zhuǎn)給公司的時(shí)候,你在做處理,借無形資產(chǎn),貸實(shí)收資本。
2021-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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