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老師發(fā)票上應收賬款是10000結果回來了9000,說1000做了折扣,這個怎么寫分錄

2020-10-21 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-21 16:54

你實際開票是10000的金額嗎

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快賬用戶2403 追問 2020-10-21 16:55

對的老師

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齊紅老師 解答 2020-10-21 17:33

那你這個1000只能做壞賬損失

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快賬用戶2403 追問 2020-10-21 17:40

老師這個壞賬損失在稅務上有風險嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-21 17:41

實際損失是可以全額稅前扣除的

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快賬用戶2403 追問 2020-10-21 17:50

這個怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-10-22 08:43

借:信用減值損失 貸:壞裝準備 借:壞賬準備 貸:應收賬款,

頭像
快賬用戶2403 追問 2020-10-22 08:45

老師還有別的方法嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-22 08:46

要不可以直接計入營業(yè)外支出

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快賬用戶2403 追問 2020-10-22 08:47

老師這兩個科目有什么區(qū)別嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-22 09:58

這種就是簡單處理,兩者都是計入了損益

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你實際開票是10000的金額嗎
2020-10-21
借,應付賬款貸,庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出,然后重新開給你的。借,庫存商品應交稅費應交增值稅進項。貸,應付賬款金額沒有變化吧?
2024-10-11
你好!借營業(yè)外支出 貸其他應收款
2023-08-21
你好,是什么原因要退500
2025-07-04
對方有給你開發(fā)票嗎?如果沒有開發(fā)票的話,放到營業(yè)外支出里面。
2021-08-02
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