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老師,我看我們19年企業(yè)所得稅匯算報告,19年匯算時繳納企業(yè)所得稅了,就證明沒有虧損吧

2020-10-20 14:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 14:48

你好,是的,是這樣的?

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快賬用戶2794 追問 2020-10-20 14:55

老師,那個“以前年度虧損數(shù)”在匯算報表里哪地方能體現(xiàn)出來呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:56

你好,彌補虧損明細表可以體現(xiàn)彌補虧損數(shù)據(jù)?

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快賬用戶2794 追問 2020-10-20 15:17

好的老師,老師我看到表A106000這個表第12行可結轉以后年度彌補的虧損額合計為0,就證明以前年度沒有虧損額吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:18

你好,是的,是這樣的?

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你好,是的,是這樣的?
2020-10-20
學員你好,在21年企業(yè)所得稅匯算清繳這補繳企業(yè)所得稅和滯納金都得調增
2022-03-21
同學你好 預繳的那欄有數(shù)據(jù)嗎
2021-12-07
你好,盈利可以彌補之前年度虧損的
2021-05-30
同學,你好。 納稅人在納稅年度內預繳稅款超過應納稅款的,稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅,或者經納稅人同意后抵繳其下一年度應繳企業(yè)所得稅稅款。
2021-04-15
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