同學(xué)你好 預(yù)繳的那欄有數(shù)據(jù)嗎

老師,我看我們19年企業(yè)所得稅匯算報告,19年匯算時繳納企業(yè)所得稅了,就證明沒有虧損吧
老師。18年有個預(yù)繳所得稅要退。但是19年的都沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅。為什么我修改19年的企業(yè)所得稅匯算清繳時候顯示有多繳稅款。
老師,請問一下,預(yù)繳是多交的所得稅,匯算清繳時顯示有稅要退,我提交了企業(yè)所得稅年報之后還要做什么步驟申請退稅嗎?
今年的預(yù)扣預(yù)繳所得稅了,但是年末了,虧損了,得退企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的費用吧,退退預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅的時候,企業(yè)需要提供什么材料呢?
老師,請問一下比如我企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的時候是1200的,但是到了企業(yè)所得稅匯算清繳的時候因為有調(diào)增的數(shù)據(jù),要補交稅費,那我賬上計提企業(yè)所得稅的時候是填預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳加一起的企業(yè)所得稅是嗎?
老師好,我單位做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,進口貨物直接出口,供貨商給我們提供什么發(fā)票?我單位要開銷售發(fā)票?
前期銷項票有幾張開錯了,7月所屬期重開了,沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票需要粘貼在對應(yīng)憑證后邊嗎
老師之前記了一次應(yīng)收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應(yīng)收賬款4000平掉
老師,您好!一個勞動者可以和2家公司簽訂勞動合同嗎?
公司是母嬰食品公司,為了提高銷售,搞了個唱歌比賽,請了歌手,收到了演藝費專票,可以用來抵扣嗎
我碰到一個問題,不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個客戶23年欠我們58萬(我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票),他們已經(jīng)破產(chǎn)清算,款肯定收不回了,23年他們抵了一批貨給我們,當(dāng)時按照市場價,不含稅金額7萬做了庫存商品(暫估),對方?jīng)]有開具銷售發(fā)票給我們(也肯定不會開了),我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬,但是應(yīng)該抵沖掉他們抵進來的金額,但是我進項發(fā)票,金額是應(yīng)該按照入庫的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額,如果按照含稅,那我們沒有進項發(fā)票,進項稅金怎么處理?
老師,員工開貨車把別人家瓜果壓碎了,報銷單里報銷摘要應(yīng)該寫什么?
非全日制用工如何應(yīng)用?非餐飲等行業(yè)可以使用嗎?
老師個稅的那些表考試給不給?
請教:當(dāng)月出口必須當(dāng)月開發(fā)票當(dāng)月做收入嗎?如果沒有收齊單證就不報退稅,等收齊月份再報,增值稅納稅申報表與出口退稅申報表總表允許有差額是嗎
沒有。19年 應(yīng)納稅額都是0。繳款信息查詢也沒有。
同學(xué)你好 那你這個得查詢明細(xì)看下