同學(xué)你好 預(yù)繳的那欄有數(shù)據(jù)嗎

老師,我看我們19年企業(yè)所得稅匯算報(bào)告,19年匯算時(shí)繳納企業(yè)所得稅了,就證明沒有虧損吧
老師。18年有個(gè)預(yù)繳所得稅要退。但是19年的都沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅。為什么我修改19年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候顯示有多繳稅款。
老師,請(qǐng)問一下,預(yù)繳是多交的所得稅,匯算清繳時(shí)顯示有稅要退,我提交了企業(yè)所得稅年報(bào)之后還要做什么步驟申請(qǐng)退稅嗎?
今年的預(yù)扣預(yù)繳所得稅了,但是年末了,虧損了,得退企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的費(fèi)用吧,退退預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅的時(shí)候,企業(yè)需要提供什么材料呢?
老師,請(qǐng)問一下比如我企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候是1200的,但是到了企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候因?yàn)橛姓{(diào)增的數(shù)據(jù),要補(bǔ)交稅費(fèi),那我賬上計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候是填預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳加一起的企業(yè)所得稅是嗎?
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請(qǐng)問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請(qǐng)問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會(huì)影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好。現(xiàn)在有個(gè)亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?
開的運(yùn)輸票出去,然后代發(fā)工資,別的家公司申報(bào)個(gè)稅,這部分怎么作為本公司的成本
請(qǐng)問對(duì)方是個(gè)人,買貨對(duì)公打給個(gè)人,可以嗎?對(duì)方開不了票,我入賬,賣貨后,明年匯算清繳挑出來繳納所得稅,可以嗎


沒有。19年 應(yīng)納稅額都是0。繳款信息查詢也沒有。
同學(xué)你好 那你這個(gè)得查詢明細(xì)看下