你好,這種情況收入填寫100,成本填寫80,利潤總額填寫0
企業(yè)所得稅的報表沒有填寫費用的那欄如果我收入是100.成本是80有20的費用我填寫企業(yè)所得稅報表怎么填寫
為什么我填寫企業(yè)所得稅申報表,在上面沒有期間費用這一欄
老師,我問下現(xiàn)在企業(yè)所得稅的申報表里面,銷售費用和管理費用還有財務(wù)費用填在哪里呢,現(xiàn)在寫個表沒得地方填,只有主營業(yè)務(wù)收入和成本兩欄
企業(yè)所得稅年報里的明細(xì)表A105000看不懂,我們是藝術(shù)培訓(xùn)中心,是私營企業(yè),沒有營業(yè)成本,只有管理費用,并且工資占管理費用的80%。年收入不超過30萬,我是更正企業(yè)所得稅年報的,我原把管理費用填寫在營業(yè)成本里,現(xiàn)在更改要填寫期間費用明細(xì)表,系統(tǒng)就讓再填寫A105000怎么填寫?請教老師謝謝老師。
農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè),免企業(yè)所得稅,收入100萬,成本80,費用5,利潤15,企業(yè)所得稅表收入填100,成本填80,利潤填15,8.2所得減免填15,實際利潤額0,這樣填對嗎? 如果費用25,利潤就是-5,如果是負(fù)數(shù),還要填8.2所得減免欄次嗎?
老師,公司成立完,開銀行基本戶,稅務(wù)備案報到就可以了吧
請問下公司有個員工離職了 本來工資金額開發(fā)票的 然后鬧得不愉快他把發(fā)票紅沖了 ,然后工資是彭總轉(zhuǎn)給他的,現(xiàn)在我們沒有這個發(fā)票了 人也聯(lián)系不到,如果給他申報個稅 ,次年他要是申訴的話,我們有沒有解決措施呀?需要哪些資料?
老師,比如說個人經(jīng)營所得已經(jīng)繳了13,000然后8-11每個月每次都交交8000,這種情況下每個月是不是就不用交稅了?因為他已經(jīng)之前交了13,000了。是不是除非這個金額大于13,000才用交稅交經(jīng)營所得
老師,酒店新建賬適合用金蝶,用友的哪個版本,新建賬要注意啥,需要做哪些輔助核算
給員工剛繳納9月社保,員工就離職,這樣的情況,賬務(wù)怎么處理
請問老師,甲單位是住宿為主的,其中1層出租給一個乙餐廳了,請問餐廳的消防改造支出,算作甲方的在建工程么?
企業(yè)里面有殘疾人員工,但是沒有給他繳納社保的,這個超三十人了可以滿足免繳納殘保金的條件嗎
老師,我們開了票給客戶后,客戶會直接在貨款里扣款,扣款的原因是質(zhì)量扣款--返修費/退回/挑選/特采費,代墊費用--物流費,違約金,這些費用我應(yīng)該要些什么憑證才能稅前扣除,并且應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我們兩家公司的注冊資本已經(jīng)全部實繳,現(xiàn)在的問題是,有的貨款直接打到老板賬戶,老板要轉(zhuǎn)入公司,不想一直用借款的形式,老板想要提升注冊資本,就是增資,可以嗎
公司現(xiàn)在才用金蝶軟件做賬 建了期初數(shù) 現(xiàn)在借貸不相等,差額計入哪里
稅務(wù)局看表的時候會不會問我為什么收入大于成本利潤總額還是0
你好,所得稅申報表的營業(yè)收入減去營業(yè)成本也不等于利潤總額啊 利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—期間費用—稅金及附加—營業(yè)支出%2B營業(yè)外收入等?
成本期間費用稅金附加這些都是在利潤表里面體現(xiàn)對么。企業(yè)所得稅的報表就體現(xiàn)收入跟成本這么理解對么
你好,企業(yè)所得稅是根據(jù)營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額數(shù)據(jù)填寫 期間費用、稅金附加不在所得稅申報表單獨欄次體現(xiàn),而是通過在利潤總額欄次體現(xiàn)的 所得稅申報表的營業(yè)收入減去營業(yè)成本也不等于利潤總額利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—期間費用—稅金及附加—營業(yè)支出%2B營業(yè)外收入等?