差額計入未分配利潤
老師:在新的軟件系統(tǒng)里面做賬,先錄入期初二級科目,再錄入期初數(shù)據(jù)吧?錄入的本年借方累計金額和本年貸方累計金額是不相等的吧?
您好,老師,我現(xiàn)在用金蝶軟件錄銷售費用的期初數(shù),銷售費用下面的明細科目的每一筆發(fā)生額與以前的數(shù)對得上,可為什么以前的轉結損益的是88060.92,錄入金蝶軟件里面的本年累計發(fā)生額是88060.96,算了10幾次了哪的數(shù)據(jù)都沒有錯啊,不知為什么這兩邊的金額是不等的?
您好,老師!我現(xiàn)在將前兩個月的數(shù)錄入金蝶軟件的期初數(shù)那,可銷售費用的數(shù)據(jù)和錄入金蝶軟件那的本年累計發(fā)生額算了幾遍都對不上,差4分錢,可以不找了嗎?直接保存,能試算平衡嗎?
請問前任會計應付賬款期末是借方金額也是正數(shù),現(xiàn)在準備重新建賬,那我期初應付賬款怎么錄入?軟件只能錄入貸方的,錄不到借方金額,期初怎么錄入比較好?
老師您好!麻煩問下從中間建賬,等于說前面是武漢公司做賬,現(xiàn)在是黃岡做賬,黃岡公司軟件版本不一樣,科目初始數(shù)據(jù)沒有分期末借方余額,期末貸方余額,錄入上月末數(shù)據(jù),試算不平
這個暫估目前是不是只有 2 萬,我只要沖回 2 萬暫估就沒有了是吧
在實際工作中,出納負責申報個稅嗎?出納和會計的分工有沒有具體的文件看看
以人民幣出口的關單如何開具發(fā)票,備注欄如何填寫?如何辦理退稅?單證備案要哪些資料?
1、下列各項中,應計入企業(yè)自行建造固定資產(chǎn)初始入賬成本的有 A.建造過程中計提的工程物資減值 B.總額法下在建工程項目取得的財政專項補貼 C.自然災害等原因造成的在建工程報廢的凈損失D.建設期間發(fā)生的工程物資盤虧的凈損失 E.在建工程試運行產(chǎn)出產(chǎn)品對外銷售的收入 請老師幫我解析一下這個題。
差額征收發(fā)票稅率那顯示***,稅率是多少呢
老師,我們是預充的電話500元,開發(fā)票明細是預售消費卡500,稅率不征收,我在匯算清繳時候需要調增嗎?
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級代理在一家酒店開會議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費用(包括用餐和會議費用)一起分攤,總共有五家公司,這些代理商需要把分攤款支付給我們,請問酒店是全部把發(fā)票開給我們,我們再開發(fā)票給二級代理商嗎?我們要開什么發(fā)票給他們
老師,我想問一下,我視頻號認證企業(yè)號后,那個微信小店,直播帶貨會有傭金,那個算是收入嗎?需要交稅不?
老師,普通的商貿公司可以銷售混凝土嗎
老師,現(xiàn)金流量表跟利潤表還有資產(chǎn)負債表有沒有溝里關系?
老師 我公司是涉及到了美元 所以有兩個試算平衡的數(shù)據(jù) 麻煩老師幫我看下 填未分配利潤的金額是多少
本位幣,即換算為人民幣的
請問是用39267649.9-11416741.22=27850908.68嗎??
不太確定這種二個試算平衡的,先按這個填寫進去,看看是否平衡
試了一下 是可以結束初始化數(shù)據(jù)
那就沒問題, 好的,祝你工作順利!