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小規(guī)模醫(yī)療機(jī)構(gòu),增值稅應(yīng)稅收入分為服務(wù)收入和零售收入,服務(wù)收入免征增值稅,零售收入按征收率交增值稅,上季度申報(bào)增值稅時(shí),零售收入金額低于開票收入金額,有沒有風(fēng)險(xiǎn)?

2020-10-17 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-17 10:02

你好? 你有無票收入嗎 ?還是說有負(fù)數(shù)的紅沖收入了? ?

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快賬用戶7531 追問 2020-10-17 10:05

就是開票金額開出了,比如說開了一萬塊錢,但是報(bào)稅的時(shí)候,這個(gè)只報(bào)了7000塊錢,其中有3000塊錢,他是屬于服務(wù)性的收入,但是也開了增值稅普票,

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齊紅老師 解答 2020-10-17 10:06

你好? 分別來報(bào)稅。 開票多少 就報(bào)多少哦? ?服務(wù)型的就算是免稅的收入 也得報(bào)進(jìn)去的。? 只是 申報(bào)表是分別來報(bào)稅的?

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快賬用戶7531 追問 2020-10-17 10:14

那就是說我增值稅申報(bào)的零售收入和服務(wù)性的收入加在一起,等于總的營業(yè)收入,就沒有什么問題,是吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-17 10:16

你好? 是的。 企業(yè)所得稅的時(shí)候 營業(yè)收入就是一起寫 。? 下面在減去 。 而增值稅的話就是分別來核算報(bào)報(bào)表。? ?

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快賬用戶7531 追問 2020-10-17 10:17

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-17 10:18

沒事的? 希望能幫到你??

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你好? 你有無票收入嗎 ?還是說有負(fù)數(shù)的紅沖收入了? ?
2020-10-17
你好是的,和開發(fā)票一樣的做法
2021-01-06
免征增值稅的銷售額填寫在第10欄或第11欄
2023-09-24
對的對的分錄就是這么做。
2021-08-23
你好,是做未開票收入了。?
2024-05-18
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