你好? 你有無票收入嗎 ?還是說有負(fù)數(shù)的紅沖收入了? ?
小規(guī)模醫(yī)療機(jī)構(gòu),增值稅應(yīng)稅收入分為服務(wù)收入和零售收入,服務(wù)收入免征增值稅,零售收入按征收率交增值稅,上季度申報(bào)增值稅時(shí),零售收入金額低于開票收入金額,有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
小規(guī)模納稅人不開發(fā)票零售收入確認(rèn),主營業(yè)務(wù)收入和計(jì)提增值稅需要按征收率分別計(jì)算并填金額嗎?
小規(guī)模季度銷售額不超過45萬免征增值稅,免征的增值稅需要做賬處理。借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅免征增值稅的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益—補(bǔ)貼收入
一般納稅人增值稅稅負(fù)率的計(jì)算: 是用交增值稅金額/銷售收入還是營業(yè)收入呀? 比如:我公司有銷貨收入和服務(wù)收入,是用交增值稅額/銷貨+服務(wù)收入之和嗎?
小規(guī)模納稅人免征增值稅沒有限額了,那如果一個(gè)季度收入45萬,發(fā)生銷售收入時(shí)。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅45?3%=1.35 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1.35 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免1.35 是這樣走賬嗎?
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購進(jìn)的物品有兩百多萬沒有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時(shí)候沒注意到這個(gè)問題,請問現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶如果核定的是 8萬 /月,季度開了35萬。經(jīng)營所得是 35萬算還是 35-8*3=11萬來算呢
老師,你好!我想咨詢一下公司籌建期間老板墊資了200多萬,應(yīng)該是其他應(yīng)付款、用在租地80萬,其他的100多萬都是用在管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上借方這200多萬應(yīng)該體現(xiàn)在哪個(gè)科目里面?資產(chǎn)的總額相當(dāng)于就沒有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級明細(xì)是借:銷售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊嗎?有沒有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢這樣子開,然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開就好。是這樣子嗎?只要說租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來,應(yīng)該怎么做帳呢?
就是開票金額開出了,比如說開了一萬塊錢,但是報(bào)稅的時(shí)候,這個(gè)只報(bào)了7000塊錢,其中有3000塊錢,他是屬于服務(wù)性的收入,但是也開了增值稅普票,
你好? 分別來報(bào)稅。 開票多少 就報(bào)多少哦? ?服務(wù)型的就算是免稅的收入 也得報(bào)進(jìn)去的。? 只是 申報(bào)表是分別來報(bào)稅的?
那就是說我增值稅申報(bào)的零售收入和服務(wù)性的收入加在一起,等于總的營業(yè)收入,就沒有什么問題,是吧?
你好? 是的。 企業(yè)所得稅的時(shí)候 營業(yè)收入就是一起寫 。? 下面在減去 。 而增值稅的話就是分別來核算報(bào)報(bào)表。? ?
好的,謝謝老師
沒事的? 希望能幫到你??