你幾時(shí)買的,賬上需要次月折舊,第2欄填寫你今年累計(jì)折舊額,這個3欄填寫是一個月折舊額,4欄是原值 ,5欄是1-2欄
老師,我公司有個設(shè)備20796.46買的,折舊一次扣除了,在季報(bào)有個資產(chǎn)加速優(yōu)惠表,老師幫忙看一下我填的對嗎?第2攔第5欄需不需要填?
老師,我正在季度所得稅申報(bào),風(fēng)險(xiǎn)提示這句話1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元; 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實(shí)。上面提示這句話,我沒有加速折舊,這個表難道我不是全填0么,這提示是讓我把資產(chǎn)的賬載金額要填進(jìn)去?
老師好,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),有一個A201020欄,里面有個資產(chǎn)加速折舊,攤銷優(yōu)惠明細(xì)表需要填嗎,我門第三季度購買一個無形資產(chǎn),已經(jīng)做了每月攤銷,這邊需要填嗎,謝謝。
請老師幫我看一下,申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅:其中的資產(chǎn)加速折舊表,我公司是高新技術(shù)企業(yè),符合第四季度購進(jìn)設(shè)備享受一次性扣除和100%加計(jì)扣除政策,您看我填的數(shù)據(jù)對不對?設(shè)備原值442477元,在11月已經(jīng)計(jì)提折舊1740元,1列填入資產(chǎn)原值,2-5填入依據(jù)稅法已經(jīng)計(jì)提的折舊,最終享受加速優(yōu)惠金額是:設(shè)備原值減去11月已經(jīng)計(jì)提的折舊,對嗎?
老師,你好。我季報(bào)的時(shí)候提示有個風(fēng)險(xiǎn),一般納稅人季報(bào)有個A201020資產(chǎn)加速折舊,攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表。。但是我點(diǎn)開是加速折舊和一次性扣除。這些我沒有。。這個表還需要填嗎
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項(xiàng)票9個點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
個體戶,利潤高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個稅還是按核定征收交個人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬,不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
6月買的,這樣第2欄填3個月的折舊嗎?
7.8.9 。是的,是的,是的填寫3個月折舊額