你好 對方公司注銷沒有辦法了 不然可以找對方要發(fā)票復印件的 您要是有發(fā)票代碼可以查詢 結果 打出來

我公司18年9-10月收到供應商開過來的發(fā)票,由于保管不善遺失了。對方公司現在已經注銷了,請問我們要怎么處理,當時已經入賬了的
1. 我們于2020年10月向保險公司(A)提供IT服務,并于10月20日向A公司發(fā)送了10萬美元的debit note。匯率是6.5。 2. 關于1,我們已經在11月26日收到了A公司的匯款USD100K,匯率是6.5。 3. a.供應商已經向我們提供了服務,但我們在月底還沒有收到收據(假設金額RMB150k)。根據權責發(fā)生制,這筆交易我們應該怎么做?(假設沒有增值稅的影響)。 b.關于問題a,我們已收到供應商的12萬元的收據,并已于11月結清貨款。 4. 我們在10月份購買了云軟件,已經收到供應商18萬元的收據,云軟件有效期為兩年(假定無殘值)。 請寫下10月和11月的條目。
供應商去年開出的發(fā)票,但是今年公司已經注銷了,現在需要我們付錢,跟發(fā)票一致的公司抬頭已經不存在了。我們現在需要付錢。應該怎么操作,讓他重新開其他公司抬頭的發(fā)票嗎,根據其他抬頭付款嗎?之前已經開過的發(fā)票已經入賬了怎么處理?
老師好,我們公司去年22.10月開了1500萬發(fā)票的,當時會計業(yè)務不熟,導致備注欄填錯了,對方要求我們今年重開,那之前已開的發(fā)票已經在22.12月確認了收入和成本,還交稅了的,現在怎么做賬務處理呢?
老師,請問下,我們多年前用銀行公戶付款給供應商,因為當時人員變動大,沒有及時收回發(fā)票,現在查到缺票要找供應商的時候,發(fā)現供應商已經被封了,開不了發(fā)票了,那怎么辦呢?我們賬務上要怎么處理才合規(guī)?
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經過我確認紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結轉到成本中
老師,您好,請問下什么是財務建模?
老師好,老師我們是建筑行業(yè)給別人公司開具的勞務費發(fā)票,我做應收賬款,主營業(yè)務收入分錄對嗎?還是說我應該做成主營業(yè)務成本呢
老師,請問我這樣成本票的分錄和結轉成本的分錄,是正確的嗎?
老師好,可以幫忙解答一下這道題的解題思路嗎?里面的實收資本和資本公積,未分配利潤都能夠成什么影響?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)有抵扣聯嗎
老師,銷售物品,少收了100元,這個做什么科目
老師,有根據財務報表編制現金流量表的課程嗎
老師,贈送出納的課,在哪里看