同學(xué)你好,支出時會計分錄如下: 借:在建工程等科目 貸:銀行存款
我公司收區(qū)政府的黨建經(jīng)費,用于做黨建的標(biāo)牌,收到的時候做借銀行存款貸其他應(yīng)付款–黨建經(jīng)費 給商家付款的時候:借其他應(yīng)付款黨建經(jīng)費,貸銀行存款 收到商家給的發(fā)票的時候 借管理費用黨建經(jīng)費,貸營業(yè)外收入可以嗎?
老師,政府撥款給合作社用于于基地經(jīng)費。我應(yīng)該是 借,銀行存款 貸,營業(yè)外收入 支出時 借,銀行存款 貸?
老師,財政局撥款給我們公司??顚S茫糜谖覀兊馁M用支出,如工資,辦公經(jīng)費等,但是我們有是企業(yè)制,收到款我們借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款,花出去時,借費用,貸:銀行,結(jié)轉(zhuǎn)時怎么結(jié)轉(zhuǎn)?如果結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,是不是就要產(chǎn)生所得稅了?
收到政府項目的專項拔款,當(dāng)時是借記銀行存款,貸記營業(yè)外收入,現(xiàn)在把項目結(jié)束后把余款退回政府,這時是不是借記營業(yè)外支出,貸記銀行存款?
老師你好,咨詢一下,穩(wěn)崗補(bǔ)貼的分錄,怎么寫才是正確的?是直接:借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 ,還是:1、收到社保局劃撥的穩(wěn)崗補(bǔ)貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益-穩(wěn)崗補(bǔ)貼 2、發(fā)生社保支出時: 借:管理費用-繳納社會保險費 貸:銀行存款 同時 借:遞延收益-穩(wěn)崗補(bǔ)貼 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助利得
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
基地經(jīng)費,主要是人工,肥料,茶苗。但是沒發(fā)票
可以計營業(yè)外支出嗎?
就是很雜
同學(xué)你好,沒有發(fā)票的話,可以做營業(yè)外收入支出,但是項目驗收時,怕過不了。
主要是稅務(wù)上如何處理?計入營業(yè)外支出,申報時就不需要填到不征稅收入吧?
稅務(wù)上可以做營業(yè)外支出嗎?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。