企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南-會計科目和主要賬務(wù)處理 "2711 專項應(yīng)付款": 1、本科目核算企業(yè)取得政府作為企業(yè)所有者投入的具有專項或特定用途的款項. 2、企業(yè)收到或應(yīng)收的資本性撥款,借記"銀行存款"等科目,貸記本科目. 3、將專項或特定用途的撥款用于工程項目,借記"在建工程"等科目,貸記"銀行存款"、"應(yīng)付職工薪酬"等科目.工程項目完工形成長期資產(chǎn)的部分,借記本科目,貸記"資本公積--資本溢價"科目;對未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部分,借記本科目,貸記"在建工程"等科目;撥款結(jié)余需要返還的,借記本科目,貸記"銀行存款"科目.

請教老師,公司做醫(yī)學(xué)檢驗檢測的(取得收入時收取技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)),現(xiàn)收到財政局給的科技研發(fā)項目經(jīng)費(fèi),收到時借銀行存款,貸專項應(yīng)付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料;因為現(xiàn)在沒有產(chǎn)生收入,所以月末是借研發(fā)支出,貸主營業(yè)務(wù)成本,同時結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出;還是直接在領(lǐng)用時借研發(fā)支出-費(fèi)用化,貸原材料呢,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?】支付費(fèi)用借研發(fā)支出貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用;那么專項應(yīng)付款科目什么時候結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生當(dāng)期轉(zhuǎn)還是年末或結(jié)題時一次性轉(zhuǎn)
您好老師請問您一下,我們是小規(guī)模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運(yùn)費(fèi)走哪個科目,現(xiàn)在想沖減化糞池清掏,此款項為專款專用,錄怎么如何寫請回復(fù) 您看是收到款項時 借,銀行存款 貸 專項應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運(yùn)費(fèi)用時 借,專項應(yīng)付款 貸營業(yè)費(fèi)用 現(xiàn)在就營業(yè)費(fèi)用在貸方,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫
你好 老師 請問我們公司政府投資100萬 讓我們建設(shè)基地 我們收到款時 借:銀行存款 貸:長期應(yīng)付款-專項應(yīng)付款 我們用款時 借:在建工程 貸:銀行存款 后面結(jié)轉(zhuǎn)是不是都是:借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:長期應(yīng)付款-專項應(yīng)付款 貸:遞延收益 這樣邏輯關(guān)系對不對?。ň彤?dāng)全部后面金額為100萬)
請問,我們屬于事業(yè)單位,為小規(guī)模納稅人取得上級財政撥款收入繳納1月份電費(fèi)款已付,并取得增值稅專用發(fā)票,請問分錄怎么寫,借:經(jīng)費(fèi)支出,貸:銀行存款,期末分別結(jié)轉(zhuǎn)收入,和支出到經(jīng)費(fèi)結(jié)余里,可以嗎。謝謝。
老師,財政局撥款給我們公司??顚S?,用于我們的費(fèi)用支出,如工資,辦公經(jīng)費(fèi)等,但是我們有是企業(yè)制,收到款我們借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款,花出去時,借費(fèi)用,貸:銀行,結(jié)轉(zhuǎn)時怎么結(jié)轉(zhuǎn)?如果結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,是不是就要產(chǎn)生所得稅了?
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價B、價款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
要區(qū)分是專項應(yīng)付款還是政府補(bǔ)助,如果是政府補(bǔ)助的話,就直接確認(rèn)其他收益