企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南-會(huì)計(jì)科目和主要賬務(wù)處理 "2711 專項(xiàng)應(yīng)付款": 1、本科目核算企業(yè)取得政府作為企業(yè)所有者投入的具有專項(xiàng)或特定用途的款項(xiàng). 2、企業(yè)收到或應(yīng)收的資本性撥款,借記"銀行存款"等科目,貸記本科目. 3、將專項(xiàng)或特定用途的撥款用于工程項(xiàng)目,借記"在建工程"等科目,貸記"銀行存款"、"應(yīng)付職工薪酬"等科目.工程項(xiàng)目完工形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的部分,借記本科目,貸記"資本公積--資本溢價(jià)"科目;對(duì)未形成長(zhǎng)期資產(chǎn)需要核銷的部分,借記本科目,貸記"在建工程"等科目;撥款結(jié)余需要返還的,借記本科目,貸記"銀行存款"科目.
請(qǐng)教老師,公司做醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)檢測(cè)的(取得收入時(shí)收取技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)),現(xiàn)收到財(cái)政局給的科技研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),收到時(shí)借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領(lǐng)用時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料;因?yàn)楝F(xiàn)在沒有產(chǎn)生收入,所以月末是借研發(fā)支出,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出;還是直接在領(lǐng)用時(shí)借研發(fā)支出-費(fèi)用化,貸原材料呢,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?】支付費(fèi)用借研發(fā)支出貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用;那么專項(xiàng)應(yīng)付款科目什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生當(dāng)期轉(zhuǎn)還是年末或結(jié)題時(shí)一次性轉(zhuǎn)
您好老師請(qǐng)問您一下,我們是小規(guī)模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運(yùn)費(fèi)走哪個(gè)科目,現(xiàn)在想沖減化糞池清掏,此款項(xiàng)為專款專用,錄怎么如何寫請(qǐng)回復(fù) 您看是收到款項(xiàng)時(shí) 借,銀行存款 貸 專項(xiàng)應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運(yùn)費(fèi)用時(shí) 借,專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)費(fèi)用 現(xiàn)在就營(yíng)業(yè)費(fèi)用在貸方,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫
你好 老師 請(qǐng)問我們公司政府投資100萬 讓我們建設(shè)基地 我們收到款時(shí) 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款-專項(xiàng)應(yīng)付款 我們用款時(shí) 借:在建工程 貸:銀行存款 后面結(jié)轉(zhuǎn)是不是都是:借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:遞延收益 這樣邏輯關(guān)系對(duì)不對(duì)啊(就當(dāng)全部后面金額為100萬)
請(qǐng)問,我們屬于事業(yè)單位,為小規(guī)模納稅人取得上級(jí)財(cái)政撥款收入繳納1月份電費(fèi)款已付,并取得增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問分錄怎么寫,借:經(jīng)費(fèi)支出,貸:銀行存款,期末分別結(jié)轉(zhuǎn)收入,和支出到經(jīng)費(fèi)結(jié)余里,可以嗎。謝謝。
老師,財(cái)政局撥款給我們公司專款專用,用于我們的費(fèi)用支出,如工資,辦公經(jīng)費(fèi)等,但是我們有是企業(yè)制,收到款我們借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,花出去時(shí),借費(fèi)用,貸:銀行,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?如果結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,是不是就要產(chǎn)生所得稅了?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
要區(qū)分是專項(xiàng)應(yīng)付款還是政府補(bǔ)助,如果是政府補(bǔ)助的話,就直接確認(rèn)其他收益