您好, 做在借方負(fù)數(shù)或者貸方正數(shù)都可以取決于你用什么財(cái)務(wù)軟件,如果財(cái)務(wù)軟件取的是財(cái)務(wù)費(fèi)用,借方的數(shù)據(jù),您就用借方負(fù)數(shù)表示,
老師收到銀行利息要做在借方負(fù)數(shù)嗎?我一直都做在貸方,然后減借方填報(bào)表,請(qǐng)問要做哪種? 我那樣做可以嗎?謝謝
老師,你說我們的一般戶收到了季度的利息,我這樣做賬可以嗎?我現(xiàn)在有點(diǎn)兒糊涂了,我是借方直接銀行存款呢還是貸方管理費(fèi)用?
老師,要是這種情況呢,我4月開了一張發(fā)票600元,客戶付了500,5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎?可以這樣操作嗎?做賬的話是借方應(yīng)收賬款600貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600借方銀行存款500貸方應(yīng)收賬款500借方銀行存款100貸方應(yīng)收賬款100我這種做賬正確嗎
老師,您好,收到銀行利息,這邊的做賬是借銀行,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后貸方是用負(fù)號(hào)表示的,然后都在借方,不是很理解,請(qǐng)問這樣的業(yè)務(wù)要怎么做賬呢?
老師 我忘記計(jì)提企業(yè)的所得稅了 在結(jié)賬分錄之前是不是要做好 借方:所得稅費(fèi)用 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借方:本年利潤(rùn) 貸方:所得稅費(fèi)用 是這樣嗎?謝謝老師 是不是做完這些 然后去過賬 然后提取本年利潤(rùn)金額 再去做 借方:本年利潤(rùn) 貸方 :利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后再過賬 再結(jié)轉(zhuǎn)損益 再過賬 出報(bào)表 是這個(gè)順序嗎老師
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
是手工賬,沒用軟件
您好 ,那您直接記在貸方就可以
金蝶軟件是不是要用借方負(fù)數(shù)
您好, 您記在貸方就等于實(shí)際是沖減了財(cái)務(wù)費(fèi)用,
知道了,金蝶軟件是不是要做在借方負(fù)數(shù)呀
您好, 是的,軟件做帳記在借方負(fù)數(shù),