你好 這樣寫分錄 對的??
老師,我們培訓(xùn)機構(gòu)的,平時第三方收款做的其他貨幣資金的,有些時候客戶是直接付的現(xiàn)金的,我們存進(jìn)銀行,或者直接公戶打款進(jìn)來的額,公戶打款的我做借銀行存款,貸預(yù)收賬款 現(xiàn)金付款的,借庫存現(xiàn)金 貸預(yù)收賬款 再借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金嗎?還是直接一步到位也是借銀行存款 貸預(yù)收賬款就好了?現(xiàn)金是我們自己拿去存銀行的
老師,現(xiàn)在是這樣 1、我們公司買了一輛車,是貸款的,我們現(xiàn)在從銀行貸款了90萬直接到公司公戶,我們這個算長期借款,因為一年之內(nèi)還不清 2、然后再走公戶將車款付到賣車公司的公戶,他們對應(yīng)的給開發(fā)票 那現(xiàn)在我這邊做賬是怎么做呢?是先借:銀行存款90萬貸:長期借款90萬 付車款時同事收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn)90萬貸:銀行存款90萬 每月還銀行貸款時 借:長期借款5萬 貸:銀行存款5萬 是這樣嗎?那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨記呢
老師,你說我們的一般戶收到了季度的利息,我這樣做賬可以嗎?我現(xiàn)在有點兒糊涂了,我是借方直接銀行存款呢還是貸方管理費用?
老師,要是這種情況呢,我4月開了一張發(fā)票600元,客戶付了500,5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎?可以這樣操作嗎?做賬的話是借方應(yīng)收賬款600貸方主營業(yè)務(wù)收入600借方銀行存款500貸方應(yīng)收賬款500借方銀行存款100貸方應(yīng)收賬款100我這種做賬正確嗎
老師好,我們公司借給別的公司一筆人民幣費用30萬,我做賬借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,現(xiàn)在我們又欠了人家一筆費用70萬,對方公司說之前的借款30萬就抵扣了,我們再直接付40萬就行,可以這樣嗎?怎么做賬呢
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請問下,計提工資與實際發(fā)放的工資不符,是審計時發(fā)現(xiàn)上半年計提工資比實際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個收入是從美團 抖音等平臺下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個月委托方給我們受托方打一比款。這個打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計入福利費,現(xiàn)在能否把這個給沖掉不計入福利費,直接并入員工工資進(jìn)行更正申報
老師這個過路費可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計算沒看懂?
老師您好,我們2016年以前購進(jìn)的公交車,現(xiàn)在報廢,車上賣的電池等配件應(yīng)該開多少稅率
老師,我請問下,2019年我們借用他人資質(zhì)做了個4451200元萬元建筑工程,我們需要承擔(dān)多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個商貿(mào)公司是不是可以投資一個餐飲管理有限公司?。?/p>
那什么時候收到利息沖減管理費用
你好 一般不會這樣沖的??