你好,同學(xué) 你這里屬于轉(zhuǎn)讓所得繳納個(gè)稅處理(4550-3500)×20%
甲公司一般納稅人收購(gòu)銀行張某自然人股本3000萬(wàn)原始股,股息分紅后增值后股本3500萬(wàn)元,1股1元,按1:1.3收購(gòu),收購(gòu)價(jià)為4550萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)甲公司要支付什么稅,?
甲公司收購(gòu)乙銀行股本120萬(wàn)股,收購(gòu)股價(jià)1.3元,總價(jià)156萬(wàn)元,注原始股每股1元。請(qǐng)問(wèn)甲公司會(huì)計(jì)分錄怎么做???
甲公司收購(gòu)乙銀行股本120萬(wàn)股,收購(gòu)股價(jià)1.3元,總價(jià)156萬(wàn)元,注原始股每股1元。請(qǐng)問(wèn)甲公司會(huì)計(jì)分錄怎么做???
甲公司2016年1月1日發(fā)行了1億股股票收購(gòu)了集團(tuán)外乙公司70%的股權(quán),股票面值為1元/股,市場(chǎng)價(jià)為2.95元/股。購(gòu)買日乙公司股東權(quán)益賬面價(jià)值為32000萬(wàn)(其中:股本20000萬(wàn),資本公積8000萬(wàn),盈余公積1200萬(wàn),未分配利潤(rùn)2800萬(wàn)),公允價(jià)值為36000萬(wàn)元。其中,存貨增值1100萬(wàn);固定資產(chǎn)增值3000萬(wàn);應(yīng)收賬款減值100萬(wàn)。假設(shè)不考慮對(duì)所得稅的影響。要求:(1)編制甲公司合并乙公司的會(huì)計(jì)分錄(單位:萬(wàn)元,下同);(2)編制購(gòu)買日合并報(bào)表涉及的抵銷與調(diào)整分錄;
甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲公司)為一般納稅人企業(yè),發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)事項(xiàng):(1)2017年1月1日所有者權(quán)益狀況為:股本總額2000萬(wàn)元,資本公積為600萬(wàn)元(其中其他資本公積為300萬(wàn)元,股本溢價(jià)為300萬(wàn)元),盈余公積為800萬(wàn)元,未分配利潤(rùn)為500萬(wàn)元。(2)2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1200萬(wàn)元。根據(jù)股東大會(huì)決議,按照10%提取法定盈余公積,不計(jì)提任意盈余公積。按毎股0.2元發(fā)放現(xiàn)金股利,按每10股配1股發(fā)放股票股利,另外擬將資本公積100萬(wàn)元轉(zhuǎn)增資本。(3)2018年10月12日甲公司回購(gòu)600萬(wàn)股股票,股票面值為1元,回購(gòu)價(jià)為每股2元。(4)2018年12月1日吸收新投資者乙公司以一批生產(chǎn)用原材料入股,已知乙公司為小規(guī)模納稅人,原材料賬面原值為110萬(wàn)元,投資合同約定價(jià)值為100萬(wàn)元。假設(shè)合同約定價(jià)值與公允價(jià)值相符。要求:根據(jù)上述資料,編制會(huì)計(jì)分錄。(金額單位用萬(wàn)元表示)
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
銀行不是上市公司,是否(4550-3500-印花稅)x20%嗎
你這里是這個(gè)所得稅,那么所得稅你這里沒(méi)有問(wèn)題,你交印花稅的話,可以扣除印花稅,在計(jì)算個(gè)人所得稅。