你好,那就把你做的會(huì)計(jì)分錄沖回一個(gè)吧。
老師 我們是運(yùn)輸公司 購(gòu)買機(jī)動(dòng)車開(kāi)回來(lái)的是機(jī)動(dòng)車發(fā)票,我8月份抵扣了一個(gè)車的稅票,可我查了好像不能抵扣,需要換成增值稅發(fā)票才可以抵扣,我這情況該怎么辦呢?
老師 我購(gòu)買稅控設(shè)備延期取得280發(fā)票 可以抵扣 可是我發(fā)現(xiàn)我再20年抵扣了兩次 ,這怎么操作才行
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度購(gòu)買了稅控盤160,還交了服務(wù)費(fèi)280,都是取得普通發(fā)票,這個(gè)440都可以全額抵減增值稅嗎?是初次領(lǐng)取
老師,我們的抵扣聯(lián)次還有以前年度的沒(méi)有抵扣,比如2023年的,但是發(fā)票拿到當(dāng)時(shí)已經(jīng)做賬了,如果我現(xiàn)在抵扣以前年度的發(fā)票,就直接抵扣就行,不用再因?yàn)榘l(fā)票跨年抵扣了還要操作啥吧?我平時(shí)是用待抵扣和已經(jīng)抵扣分錄把當(dāng)期增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的
老師,有一個(gè)24年取得的專票,建筑服務(wù)類的,對(duì)方備注錯(cuò)了,但是我次月就認(rèn)證抵扣了,做成本了,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),可以讓對(duì)方紅沖,然后再開(kāi)個(gè)對(duì)的嗎?我需要怎么做賬呢老師
公司購(gòu)買稻谷,把稻谷加工脫殼后直接銷售大米,增值稅和企業(yè)所得稅免嗎
竹木行業(yè)會(huì)計(jì)分錄和成本核算
一般納稅人進(jìn)貨進(jìn)項(xiàng)票未抵扣怎樣做賬,抵扣時(shí)又怎樣寫(xiě)分錄
我接手一家?guī)ぃ砩蠈?shí)收資本500萬(wàn),我查明細(xì)帳,2011年開(kāi)始建帳的,期初余額就有實(shí)收資本500萬(wàn),但現(xiàn)查不到證據(jù),這個(gè)能算實(shí)繳完成嗎?
老師,公司出租固定資產(chǎn)的每月折舊怎么做賬
生鮮配送企業(yè)損耗率如何計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶兼職都是按工資薪金申報(bào)的,要是有60人的話,需要交納殘保金嗎
老師,我們公司收到的銀行承兌匯票快到期了,到期我們?cè)趺词湛睿翘崆案銎便y行聯(lián)系?還是不用管到期錢自動(dòng)到我們公司賬上
保安公司保安服裝記長(zhǎng)攤費(fèi)用還是低值易耗品好?
老師,個(gè)人開(kāi)(普通稅票)機(jī)械租賃增值稅和個(gè)稅 稅率分別是多少
哪筆?現(xiàn)在增值稅我發(fā)現(xiàn)少交了280
就是減免一個(gè)280就行。 你看你當(dāng)時(shí)是不是做分錄 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:管理費(fèi)用 那借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:管理費(fèi)用 的分錄是不是做了兩次,沖一個(gè)就行。
老師 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 管理費(fèi)用 我就做了一次分錄 我
那你做的對(duì)著呢,沒(méi)有抵扣兩次。
我分錄是對(duì)的 可是我再報(bào)稅的時(shí)候 減征額280我用了兩次
可以去稅務(wù)局更正申報(bào)。
老師 如果不去稅務(wù)局更改申報(bào)的話 通過(guò)分錄填過(guò)來(lái)可以嗎
你不是分錄做的對(duì)著呢嗎 是稅務(wù)局報(bào)稅報(bào)錯(cuò)了 不是嗎
是的 可是我想通過(guò)調(diào)整分錄 這樣更方便一些 能把 紅沖 貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)
你好,那你這樣是把賬往錯(cuò)誤的方向調(diào)整呢
沒(méi)有其他方法了嗎 老師
恩 恩 沒(méi)有了 還是往正確的調(diào)吧
好的 老師
恩 恩 不客氣 好的哦