你好,那就把你做的會計分錄沖回一個吧。

老師 我們是運輸公司 購買機動車開回來的是機動車發(fā)票,我8月份抵扣了一個車的稅票,可我查了好像不能抵扣,需要換成增值稅發(fā)票才可以抵扣,我這情況該怎么辦呢?
老師 我購買稅控設(shè)備延期取得280發(fā)票 可以抵扣 可是我發(fā)現(xiàn)我再20年抵扣了兩次 ,這怎么操作才行
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個季度購買了稅控盤160,還交了服務(wù)費280,都是取得普通發(fā)票,這個440都可以全額抵減增值稅嗎?是初次領(lǐng)取
老師,我們的抵扣聯(lián)次還有以前年度的沒有抵扣,比如2023年的,但是發(fā)票拿到當時已經(jīng)做賬了,如果我現(xiàn)在抵扣以前年度的發(fā)票,就直接抵扣就行,不用再因為發(fā)票跨年抵扣了還要操作啥吧?我平時是用待抵扣和已經(jīng)抵扣分錄把當期增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)出來的
我是開具發(fā)票方,本已經(jīng)為對方開具當月發(fā)票,但是操作錯誤導(dǎo)致,次月才發(fā)現(xiàn)作廢了。我次月再給可以重新開具出來,會對對方有什么影響麼?能否繼續(xù)進行增值稅抵扣
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
哪筆?現(xiàn)在增值稅我發(fā)現(xiàn)少交了280
就是減免一個280就行。 你看你當時是不是做分錄 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 借:應(yīng)交稅費-減免稅 貸:管理費用 那借:應(yīng)交稅費-減免稅 貸:管理費用 的分錄是不是做了兩次,沖一個就行。
老師 借 應(yīng)交稅費 貸 管理費用 我就做了一次分錄 我
那你做的對著呢,沒有抵扣兩次。
我分錄是對的 可是我再報稅的時候 減征額280我用了兩次
可以去稅務(wù)局更正申報。
老師 如果不去稅務(wù)局更改申報的話 通過分錄填過來可以嗎
你不是分錄做的對著呢嗎 是稅務(wù)局報稅報錯了 不是嗎
是的 可是我想通過調(diào)整分錄 這樣更方便一些 能把 紅沖 貸管理費用 借應(yīng)交稅費
你好,那你這樣是把賬往錯誤的方向調(diào)整呢
沒有其他方法了嗎 老師
恩 恩 沒有了 還是往正確的調(diào)吧
好的 老師
恩 恩 不客氣 好的哦