你好,對方你作廢的時候,他就得做進項轉出了。不能抵扣

我公司作為銷方,在前幾個月開具了一份發(fā)票給對方公司,對方公司已經抵扣了,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票里面的內容有點問題,所以根據(jù)錯誤的發(fā)票開了負數(shù)發(fā)票,然后又重新開了正確的發(fā)票,請問我們給對方公司寄發(fā)票的時候要連著負數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)一起寄出去嗎還是只用寄正確的發(fā)票給對方呢
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當時因軍品進項稅做了轉出:借了進項,貸了轉出 2. 在5月份,因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯,銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當月對方繁忙,未開紅字負數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進項做了轉出,進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導入發(fā)票號碼錯誤,導致了紅字信息表也開錯,最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額:-100920,進項:-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進項-999.2,貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn),這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異,怎么處理?
我們公司作為購買方,在當月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當月沒開紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進項轉出,我們當月在申報表填了進項轉出的話,下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉出嗎?
老師好,我單位是汽車銷售行業(yè),集團內部調撥了一輛車,開的是增值稅專用發(fā)票,但是對方操作失誤導致進項不能抵扣,已經跨月了,現(xiàn)在我們開了紅字信息申請表,有給他們重新開了增值稅專用發(fā)票,那現(xiàn)在紅字信息表做賬怎么處理
老師好,請問銷售方在22年8月開具增值稅專票給公司,現(xiàn)在想作廢這張發(fā)票,但我們已經抵扣了進項稅,那是不是讓對面直接作廢,然后我方再做對應賬務處理就可以了
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產,那設備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務局平臺里,財務負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進項。
例如1月重開,1月還能重新使用抵扣在1月嘛
你好,不能。要2月申報的時候才能抵扣
就是還能用是吧,并不是說直接作廢沒辦法挽回了
你好,作廢了就不能用了。你要重開才行。
就是重新開了,還是能用,不至于這個增值稅不能抵了吧
您好,這個不能用了,新開的才能抵扣
你說的新開是什么意思?
您好,就是你上面說的,次月可以再重新開具出來的這個發(fā)票
如果進項夠,是不是只能搞留抵退稅
您好,是的,一般現(xiàn)在是留底了
退稅這種模式,是不是有后遺癥,稅務追究查稅的概率有多大
您好,你重新開發(fā)票,就沒什么問題。概率很低
如果不重開,概率就大點