您好,由于對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,那么需要把 負(fù)數(shù)發(fā)票和 正確發(fā)票一起寄給對(duì)方的。

我公司作為銷方,在前幾個(gè)月開(kāi)具了一份發(fā)票給對(duì)方公司,對(duì)方公司已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票里面的內(nèi)容有點(diǎn)問(wèn)題,所以根據(jù)錯(cuò)誤的發(fā)票開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又重新開(kāi)了正確的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們給對(duì)方公司寄發(fā)票的時(shí)候要連著負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)一起寄出去嗎還是只用寄正確的發(fā)票給對(duì)方呢
我們公司收到對(duì)方開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)方同時(shí)也開(kāi)了正確的相對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票,我們這邊還需要把已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再重新又抵扣嗎?
#提問(wèn)# 請(qǐng)問(wèn)老師,5月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)發(fā)票名頭不對(duì),但是已經(jīng)抵扣,6月份給對(duì)方開(kāi)出紅字發(fā)票信息表之后,對(duì)方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,同時(shí)開(kāi)具正確發(fā)票,正確發(fā)票在7月份已經(jīng)抵扣。但是負(fù)數(shù)發(fā)票的公司名稱是正確的公司名稱,而不是5月份收到的錯(cuò)誤名頭發(fā)票,這樣可以嗎?
你好,我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了個(gè)發(fā)票,忘記作廢了,又重新開(kāi)了個(gè)正確的,錯(cuò)誤的也沒(méi)給對(duì)方寄過(guò)去,只寄過(guò)正確的了,這月初一我發(fā)現(xiàn)沒(méi)作廢,就開(kāi)了個(gè)紅字發(fā)票,對(duì)方可以抵扣我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的的那個(gè)發(fā)票嗎,在抵扣勾選里,我應(yīng)該再做什么
請(qǐng)問(wèn)一下老師,2023年1月份我們給A公司開(kāi)具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對(duì)方還沒(méi)做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開(kāi)錯(cuò)沖紅嗎?沖紅要讓對(duì)方公司把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票給我們嗎
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個(gè)打款過(guò)程需要來(lái)發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個(gè)月,我剛接手,請(qǐng)問(wèn)原材料出入庫(kù)存、成品出入庫(kù)(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒(méi)有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財(cái)務(wù)軟件,庫(kù)存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開(kāi)了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開(kāi)了發(fā)票。但是這家公司沒(méi)有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒(méi)有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開(kāi)給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開(kāi)發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開(kāi)了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開(kāi)了發(fā)票。但是這家公司沒(méi)有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒(méi)有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開(kāi)給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開(kāi)發(fā)票?
老師,員工出差飛機(jī)票購(gòu)買方是單位,備注只是保單號(hào)能報(bào)賬嗎?
想問(wèn)一下電腦如何登陸會(huì)計(jì)學(xué)堂滴網(wǎng)站,
還是說(shuō)這個(gè)銷項(xiàng)稅額,無(wú)論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說(shuō)都是需要繳稅的?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的憑證出錯(cuò)怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開(kāi)企業(yè)自用房地產(chǎn)和對(duì)外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積??? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬(wàn),分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬(wàn),需要交多少稅


好的,謝謝
不用謝,祝工作順利。