同學(xué)你好,可以把不含稅銷售額減少0.1,或者把含稅銷售額增加,來試一下,謝謝。
報增值稅的時候填寫附表一,不含稅銷售額數(shù)字大于含稅銷售額/稅率, 大了0.1 確定不了怎么辦?
報增值稅的時候填寫附表一,最后兩列不含稅銷售額數(shù)字大于含稅銷售額/稅率, 大了0.1 確定不了怎么辦?
老師,想問一下增值稅納稅申報表附列資料表,這個填了不含稅銷售額,含稅銷售額自動生成與 我實際的含稅銷售額不等??
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
我是小規(guī)模納稅人,附表一里面后面這幾列包括含稅銷售額和不含稅銷售額能不能不填?
不含稅銷售額我減少0.1的話和我金稅盤實際上的不含稅銷售額不就對不上了。
同學(xué)你好,不能不填寫的,這樣的話,那里把含稅銷售額增加點試試吧。
不填寫我報上了,我把含稅銷售額增加上去不就和稅盤數(shù)字不符了。
同學(xué)你好,如果能報上去,那就不填寫了。怎么能報上去,就怎么填吧。