這個先填含稅自動生成不含稅,還有這個表不是必填項,可以不用填
報增值稅的時候填寫附表一,最后兩列不含稅銷售額數(shù)字大于含稅銷售額/稅率, 大了0.1 確定不了怎么辦?
老師,想問一下增值稅納稅申報表附列資料表,這個填了不含稅銷售額,含稅銷售額自動生成與 我實際的含稅銷售額不等??
小規(guī)模納稅人附列資料不含稅銷售額對了,但是含稅銷售額卻不對怎么辦(因為表中是按3%算增值稅,實際是1%)
請問一下老師,一般納稅人今天做增值稅申報時個稅手續(xù)費返還填在附列資料一第五行第五列時,不含稅銷售額自動帶到附表三第3行第1列,導(dǎo)致附表一的銷售稅額無法填寫,申報時說銷售額與銷售稅額不匹配導(dǎo)致無法申報
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
先填含稅自動生成的不含稅銷售額與我實際的帳上不含稅額也不相等?
差額多少,這個盡量調(diào)整一致,可能會有小數(shù)不一致的情況?
差額1萬多,是不是因有1%與3%稅率, 是不是先填不含稅才對呢?因不含稅才與主表第1欄相符啊
同學(xué),你可以不用糾結(jié)這個問題,因為這個表是不用填的,只要你自己不含稅銷售額填的是正確的,就沒問題