安全保護(hù)服務(wù)(包括武裝守護(hù)押運(yùn)服務(wù))以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給外派員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額

老師好 我們是保安公司 跟甲方簽合同 然后把保安派到甲方去工作 這種屬于什么性質(zhì) 是差額納稅嗎
老師好,請(qǐng)問老師我們公司屬于服務(wù)公司,我們簽訂員工合同,把員工派遣到用工單位,用工單位把員工工資社保等款項(xiàng)打給我們公司,然后我們開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票給用工單位,并是我們?yōu)閱T工申報(bào)個(gè)稅,這樣的公司正規(guī)嗎?操作正確不?
老師,您好,建安企業(yè)的所得稅是按開票金額的老師,您好,我們簽訂工程施工合同,付款方式是工程開工付合同價(jià)款的50%,完工驗(yàn)收合格后付到工程價(jià)款的97%,扣留3%作為工程質(zhì)保金,請(qǐng)問對(duì)方可以按合同總價(jià)一次性開一張發(fā)票給我們嗎?
我們是有銷售安裝維保資質(zhì)的空調(diào)批發(fā)公司,現(xiàn)在是這樣,A公司沒有這個(gè)資質(zhì),想通過我們掛靠接甲方的一個(gè)工程。目前我們和甲方簽了一個(gè)分包合同,合同里面內(nèi)容有負(fù)責(zé)設(shè)備的采購,安裝調(diào)試,維保施工等,合同金額含稅是320萬,稅率9%。目前我有這樣兩個(gè)問題,就是我們開320萬,安裝費(fèi)發(fā)票給甲方,然后A公司開給我們一樣的發(fā)票,這樣我們有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)。第二個(gè),發(fā)票都開成9%稅率,是不是不符合要求
老師你好,甲方是食品公司,乙方是承租了甲方的廠房用于生產(chǎn),乙方的部分生產(chǎn)員工是由甲方派遣過去的,員工的合同關(guān)系依舊是屬于甲方,甲方?jīng)]有勞務(wù)派遣的資質(zhì),員工工資由乙方轉(zhuǎn)給甲方,甲方全額支付給派遣的員工,無差額,請(qǐng)問老師這樣 的話甲方收到派遣的職工工資時(shí)需要開發(fā)票給乙方嗎,開具什么類型的發(fā)票
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
請(qǐng)問老師,個(gè)人A在甲公司微信商城購買1萬元代理(甲給A二萬元原價(jià)酒水),A通過甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開發(fā)票給甲嗎?


就是派遣到甲方的小區(qū)做保安 這屬于勞務(wù)派遣嘛 我們每十天會(huì)給每個(gè)隊(duì)長打5萬元的伙食費(fèi) 這種是沒有發(fā)票 可以扣除嘛
是的,這個(gè)是勞務(wù)派遣,需要有發(fā)票才可以伙食費(fèi),人員工資可以不需要發(fā)票,你們這個(gè)不是算工資這個(gè)需要發(fā)票的,
給他們買冬天的棉衣 工作服這些有發(fā)票都可以扣除吧
可以,這個(gè)是可以扣除的這個(gè)
做福利費(fèi)這個(gè)按不超過工資薪金14%稅前扣除,
老師 我們這個(gè)派遣到公司我們是不是要有人力資源許可證呀
5萬元的伙食費(fèi) 看可以分?jǐn)偟焦べY下面算工資下面,分到每個(gè)人算工資,就是不包伙食,這個(gè)提高工資這樣,
這樣可以稅前扣除了,