你好,可以做其他業(yè)務(wù)收入,是的,不超過(guò)30萬(wàn)都免稅

老師好!餐飲行業(yè)收到加盟費(fèi)是做其他業(yè)務(wù)收入嗎?小規(guī)模的也是計(jì)入季度30萬(wàn)內(nèi)免稅的那項(xiàng)收入嗎?
你好老師,小規(guī)模公司,有餐飲業(yè),農(nóng)業(yè)目前是蜜桔,餐飲這個(gè)季度的收入估計(jì)超過(guò)30萬(wàn),蜜桔開(kāi)的是免稅發(fā)票,怎么交增值稅
老師,最新的小規(guī)模納稅人開(kāi)票是開(kāi)1%,申報(bào)時(shí)季度不超30萬(wàn),免稅,免稅的這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?超過(guò)30萬(wàn)時(shí)減征的那2%也是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入?
老師,小規(guī)模季度三十萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅,那這個(gè)免的增值稅要計(jì)入其他收益還是營(yíng)業(yè)外收入呢
你好老師 小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在月收入不到10萬(wàn)季度收入不超30萬(wàn)用做增值稅和計(jì)提附加稅費(fèi)嗎?
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項(xiàng)以后,再付給供應(yīng)商,沒(méi)有利潤(rùn)就可以不交企業(yè)所得稅?
老師,我們有一個(gè)公司要注銷(xiāo)了,另一個(gè)公司欠他300多萬(wàn)怎么弄啊
老師,我公司有一個(gè)員工有證掛靠在別人公司,別的公司在幫他交社保,我公司該怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,銀行結(jié)匯時(shí)回單上有個(gè)匯率與結(jié)匯人民幣金額與實(shí)際收到的結(jié)匯金額不一致,什么什么原因
本月計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)月公司從工資里扣的遲到費(fèi),入什么科目?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單是EXW出口,什么時(shí)候可退稅,退稅都需要哪些單證,我們現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)注冊(cè)地與我們一家生產(chǎn)企業(yè)是同一個(gè)注冊(cè)的,出口的產(chǎn)品是從我們生產(chǎn)企業(yè)直接走貨的,在退稅環(huán)節(jié)需要注意哪些事項(xiàng)。
老師:問(wèn)個(gè)問(wèn)題,A的廠房讓B白用,雙方未簽合同,廠房電費(fèi)B負(fù)擔(dān),應(yīng)該電業(yè)局直接給B開(kāi)發(fā)票,B付電費(fèi)給電業(yè)局,還是電業(yè)局給A開(kāi)發(fā)票,A付電費(fèi)給電業(yè)局,然后A再給B開(kāi)電費(fèi)發(fā)票,B將電費(fèi)付給A,謝謝!
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)期限是多少年
退貨1706件,倉(cāng)庫(kù)返工后1614,那么損耗92件,貨款未收,怎么做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1706 貸應(yīng)收賬款 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品92 這樣做對(duì)嗎?感覺(jué)怪怪的
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開(kāi)發(fā)票嗎


我的意思是其他業(yè)務(wù)收入要并入30萬(wàn)的收入里面去嗎?因?yàn)槲覀冎鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入28萬(wàn)多,加盟費(fèi)4萬(wàn),這樣是要繳稅了嗎
是的,對(duì)于你企業(yè)來(lái)說(shuō)是統(tǒng)一看的,那你就超過(guò)30萬(wàn)免稅額度了
老師o(wú)(^o^)o可以先掛其他應(yīng)付款嗎?下月再?zèng)_回來(lái)做收入
你這樣處理是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
哦,老師,那30萬(wàn)是指含稅還是不含稅呢?比如我的含稅銷(xiāo)售額是32萬(wàn),繳納增值稅是32萬(wàn)的1個(gè)點(diǎn),還是32萬(wàn)換算成不含稅的一個(gè)點(diǎn)呢
你好,這里30萬(wàn)為不含稅金額