同學(xué)你好 餐飲服務(wù)也是免稅的,生活服務(wù)業(yè)免稅
老師您好,小規(guī)模餐飲業(yè)收入超過30萬,開票的金額一部分是開的免稅發(fā)票,一部分開的是1%的稅率,申報表要怎么填寫?(開的都是普通發(fā)票)
你好老師,小規(guī)模公司,有餐飲業(yè),農(nóng)業(yè)目前是蜜桔,餐飲這個季度的收入估計超過30萬,蜜桔開的是免稅發(fā)票,怎么交增值稅
餐飲(生活服務(wù))2021年12月31日前是否可以開免稅發(fā)票,這個有沒有營收限額(即是否有政策說多少營收內(nèi)是免稅,多少營收是按1%開票) 因為小規(guī)模納稅人是季度45w營收免稅,那超過季度營收45w的餐飲行業(yè)公司是否要繳納增值稅
老師好,我公司是小規(guī)模企業(yè),2季度共計收入20萬元,應(yīng)交增值稅是1980.2元。賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?1個季度不超過30萬是免稅的,那這個1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師
老師你好,我想咨詢一下問題,我企業(yè)是餐飲業(yè)并還銷售自己制作包子,增值稅服務(wù)核定90000元一個季度,在2023年4月至6月收入中銷售開了26萬發(fā)票,餐飲服務(wù)開了5.2萬發(fā)票,一共收入31.2萬,超過季度銷售額30萬以下免交增值稅,我想問問,申報增值稅的時候,我們是按照26+5.2=31.2萬申報收入,還是按照26+9=35萬申報收入?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒關(guān)第吧
員工勞務(wù)報酬工資8000元,員工的個稅是多少,公司可以稅前扣除的勞務(wù)工資是多少?需要計算列示,懂得老師回答謝謝
日常工作中,會計需要保存?zhèn)浞菔裁窗l(fā)票嗎
個稅的計稅依據(jù)是什么,含個人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
老師,請問發(fā)票開的專票(物流輔助服務(wù)*倉儲服務(wù))——6個點的稅率,可以進(jìn)項抵扣嗎?今天看老師講課,倉儲服務(wù)屬于簡易計稅項目不能抵扣,我請問我這張專票屬于簡易計稅項目嗎?
銀行的手續(xù)費(fèi)和利息費(fèi),是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費(fèi)可以抵扣,利息費(fèi)不能抵扣?
老師,個體工商戶可以開什么發(fā)票,沒有進(jìn)項的,
我們這邊沒有接到免稅的通知,現(xiàn)在還是開一個點的
生活服務(wù)也是可以免稅的,疫情期間,如果你開了一個點的,你按照開的1%的申報
你的意思是假設(shè)餐飲季收入32萬,增值稅按32萬的1%申報,蜜桔季收入10萬的話是免交增值稅的對嗎,這兩項都在一家公司,也就是說季收入合計42萬,只要交餐飲的增值稅就可以嗎?
同學(xué)你好 是的,這樣是可以的