同學(xué)你好 餐飲服務(wù)也是免稅的,生活服務(wù)業(yè)免稅

老師您好,小規(guī)模餐飲業(yè)收入超過30萬,開票的金額一部分是開的免稅發(fā)票,一部分開的是1%的稅率,申報(bào)表要怎么填寫?(開的都是普通發(fā)票)
你好老師,小規(guī)模公司,有餐飲業(yè),農(nóng)業(yè)目前是蜜桔,餐飲這個(gè)季度的收入估計(jì)超過30萬,蜜桔開的是免稅發(fā)票,怎么交增值稅
餐飲(生活服務(wù))2021年12月31日前是否可以開免稅發(fā)票,這個(gè)有沒有營(yíng)收限額(即是否有政策說多少營(yíng)收內(nèi)是免稅,多少營(yíng)收是按1%開票) 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人是季度45w營(yíng)收免稅,那超過季度營(yíng)收45w的餐飲行業(yè)公司是否要繳納增值稅
老師好,我公司是小規(guī)模企業(yè),2季度共計(jì)收入20萬元,應(yīng)交增值稅是1980.2元。賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?1個(gè)季度不超過30萬是免稅的,那這個(gè)1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師
老師你好,我想咨詢一下問題,我企業(yè)是餐飲業(yè)并還銷售自己制作包子,增值稅服務(wù)核定90000元一個(gè)季度,在2023年4月至6月收入中銷售開了26萬發(fā)票,餐飲服務(wù)開了5.2萬發(fā)票,一共收入31.2萬,超過季度銷售額30萬以下免交增值稅,我想問問,申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是按照26+5.2=31.2萬申報(bào)收入,還是按照26+9=35萬申報(bào)收入?
老師,做快遞行業(yè)的,公司的大貨車需要辦理貨運(yùn)證嗎?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤(rùn)增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。


我們這邊沒有接到免稅的通知,現(xiàn)在還是開一個(gè)點(diǎn)的
生活服務(wù)也是可以免稅的,疫情期間,如果你開了一個(gè)點(diǎn)的,你按照開的1%的申報(bào)
你的意思是假設(shè)餐飲季收入32萬,增值稅按32萬的1%申報(bào),蜜桔季收入10萬的話是免交增值稅的對(duì)嗎,這兩項(xiàng)都在一家公司,也就是說季收入合計(jì)42萬,只要交餐飲的增值稅就可以嗎?
同學(xué)你好 是的,這樣是可以的