你好! 可以的,可以直接記入管理費(fèi)用
支付購(gòu)買5500元的固定資產(chǎn),化驗(yàn)室的中控臺(tái)應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理,可以不進(jìn)固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊嗎
2021.9月購(gòu)買的固定資產(chǎn),一直發(fā)票未到,未進(jìn)行折舊,現(xiàn)在2022.9月沖費(fèi)用貸方-固定資產(chǎn),可以這樣處理嗎
我們賬上有筆固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)已經(jīng)累計(jì)折舊完畢,但還有大概幾百元的殘值在賬面,目前固定資產(chǎn)一直還在使用中,這種情況下,1. 這筆固定資產(chǎn)即便折舊完,還是一定要掛在賬上的嗎?2. 資產(chǎn)負(fù)債表上是一直要體現(xiàn)這個(gè)固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊和賬面價(jià)值信息的嗎?3. 對(duì)于固定資產(chǎn)來(lái)說(shuō),是所有的固定資產(chǎn)在進(jìn)行折舊前都必須要設(shè)定一個(gè)殘值嗎?可以不設(shè)殘值或設(shè)殘值為0進(jìn)行折舊嗎?
購(gòu)買9800元的彩印機(jī),可以一次計(jì)入辦公費(fèi)嗎?還是應(yīng)該作為固定資產(chǎn)需要進(jìn)行折舊呢
原事業(yè)單位改制為自負(fù)盈虧應(yīng)用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?,F(xiàn)需對(duì)一項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行清理。當(dāng)初的賬務(wù)處理為:借經(jīng)營(yíng)支出 貸銀行存款;借固定資產(chǎn) 貸固定基金;借固定基金 貸實(shí)收資本。固定資產(chǎn)當(dāng)初一次性全部進(jìn)成本,故未計(jì)提折舊。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理是怎樣的?
老師,給臺(tái)灣顧客開(kāi)發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開(kāi)的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?他們想合在一起開(kāi)可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開(kāi)發(fā)票,說(shuō)是水表和電表都是他們名下的戶,沒(méi)法給我們開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開(kāi)紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)交稅嗎
老師,企業(yè)200萬(wàn)以內(nèi)利潤(rùn),所得稅稅率是5%?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)租賃費(fèi)稅率是1%嗎
管理費(fèi)用下的什么科目
可以記入管理費(fèi)用…辦公費(fèi)