你好,最好是做固定資產(chǎn)按月折舊。
公司購買了一批辦公設(shè)備,10臺組裝電腦31200(2600×12)、復(fù)印機(jī)6300、打印機(jī)1300;分別開具了三張發(fā)票,三種設(shè)備中是不是單價5000以下的固定資產(chǎn)是不是可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用?那是不是只有復(fù)印機(jī)需要計(jì)提折舊,還是以上全部辦公設(shè)備都要計(jì)提折舊?
公司購買打印機(jī)是直接計(jì)入辦公費(fèi)用還是需要計(jì)入固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊
請問:固定資產(chǎn)單價小于5000元的可以一次性進(jìn)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不再分年度計(jì)提折舊嗎?這種折舊方法是稱為:一次性折舊嗎?比如購買的電腦4000元,在第二個月一次性計(jì)提折舊4000元計(jì)入管理費(fèi)用,可以這樣操作嗎?
購買9800元的彩印機(jī),可以一次計(jì)入辦公費(fèi)嗎?還是應(yīng)該作為固定資產(chǎn)需要進(jìn)行折舊呢
我是公司購進(jìn)了一臺打印機(jī)啊,1000多元的,直接給他做辦公費(fèi)可以嗎?還是必須要先進(jìn)入到固定資產(chǎn),明年再進(jìn)行折舊?
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計(jì)分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
但是應(yīng)該按3年折舊嗎?應(yīng)該用什么折舊方法呢
對的,是的,直線法 如果你想要一次抵扣去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表
您說的填固定資產(chǎn)加速折舊表是稅務(wù)上的表是嗎
對的,是的,申報企業(yè)所得稅的時候有這個表格
那如果我按固定資產(chǎn)折舊,這個彩印機(jī)的預(yù)計(jì)凈殘率是怎么定的呢
你好,可以不用設(shè)置的,零到5%都行,你這個金額可以不設(shè)置。
那我直接用9800/12就可以了?是1萬以下不用設(shè)置嗎
對的,是的,可以的,可以的,可以的,自己決定就行。
非常感謝老師
不用客氣,工作愉快。