你好, 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 個(gè)稅上要合并計(jì)入工資
老師,過(guò)節(jié)福利,公戶轉(zhuǎn)賬發(fā)現(xiàn),這個(gè)怎么記賬呢? 屬于直接計(jì)入項(xiàng)目上的福利費(fèi)么? 個(gè)稅上要不要合并計(jì)入工資呢?
實(shí)務(wù)#請(qǐng)問(wèn)下:公司每月給員工發(fā)放實(shí)物福利,人人有份的那種,需要繳納個(gè)稅嗎?如果需要,是不是計(jì)入工資里按照“工資薪金”繳納個(gè)稅?那怎么記賬?因?yàn)榘l(fā)放的時(shí)候直接計(jì)入管理費(fèi)用和應(yīng)付職工福利,如果計(jì)入工資里會(huì)增加工資收入,會(huì)增加實(shí)發(fā)工資金額呀,因?yàn)槭欠秦泿判愿@?,這個(gè)工資表怎么弄?然后福利這部分又要再次計(jì)入“管理費(fèi)用—工資”嗎?這塊賬我想不明白,麻煩老師指導(dǎo)下,謝謝!
員工福利費(fèi)會(huì)計(jì)記賬的時(shí)候要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)會(huì)計(jì)科目,他的本質(zhì)是什么,為什么不直接記入管理費(fèi)用,福利費(fèi),還要從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)一下,什么情況下需要看應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
借:管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 等科目 需要并入個(gè)稅申報(bào) ?這部分是2月支付的忘記并入2月工資個(gè)稅了,2月工資已經(jīng)發(fā)放了怎么弄呢 老師,這個(gè)怎么處理呢,還有該找什么發(fā)票替代,可不可以不入賬啊 ?
老師,公司購(gòu)進(jìn)一批飲品發(fā)給員工,我怎么入賬,直接計(jì)入管理費(fèi)福利費(fèi),還是要合并到工資薪金去申報(bào)工資呢
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),開(kāi)貨車(chē)運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開(kāi)給對(duì)方?去稅務(wù)局代開(kāi)嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說(shuō)在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬(wàn),沒(méi)有錢(qián)支付,承包方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票,只開(kāi)進(jìn)來(lái)10萬(wàn),這樣按400萬(wàn)暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你接手上一個(gè)會(huì)計(jì)留下來(lái)的賬,有很多預(yù)收賬款,需要調(diào)賬嗎
這個(gè)題選哪個(gè)?為什么?分析分析各選項(xiàng)
好的,謝謝老師!
不客氣,如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦!
老師,多問(wèn)一句:我們的工資是每月25號(hào)發(fā)上月的,那中秋福利我們應(yīng)該合并記在8月工資里面么?還是9月份呢?
你好,比如你9月份發(fā)福利,就合并計(jì)入9月份工資的
福利是9月發(fā)放,同時(shí)9月發(fā)放的是8月份工資
那就可以合并一起的
好的,謝謝老師!
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