沖減之前暫估的,然后按發(fā)票入賬
請(qǐng)問(wèn)老師,去年暫估入庫(kù)的原材料,現(xiàn)在才開(kāi)回來(lái)發(fā)票,怎么計(jì)賬,求詳解分錄,謝謝。
老師,你好!我19年8月暫估入庫(kù)了原材料15萬(wàn)元,一直到19年期末結(jié)賬為止對(duì)方都未開(kāi)具原材料發(fā)票給我,所以就在19年按照暫估入庫(kù)原材料計(jì)入生產(chǎn)成本了,一直到20年3月對(duì)方才將原材料開(kāi)具給我,實(shí)際原材料是8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我20年怎樣做賬,怎樣去調(diào)19年的賬!謝謝!
老師,去年9月有周轉(zhuǎn)材料一批暫估入庫(kù)一次計(jì)入成本,現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,暫估入庫(kù)沖回后入庫(kù)的周轉(zhuǎn)材料變少了,要怎么紅沖成,分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)原材料發(fā)票未收到,暫估入庫(kù)時(shí)分錄是借,原材料(庫(kù)存商品),貸,應(yīng)付賬款。那么次月收到發(fā)票時(shí),應(yīng)該怎么沖回,沖回有重新按照發(fā)票入庫(kù)嗎?怎么做分錄的?
老師您好!麻煩問(wèn)下2024年12月暫估入庫(kù)原材料,2025年1月沖銷掉,因?yàn)榈浆F(xiàn)在這個(gè)票一直開(kāi)進(jìn)來(lái),如果在1月沖銷的話,原材料是負(fù)庫(kù)存,有什么好的方法處理,謝謝
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒(méi)有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒(méi)有在稅局里開(kāi)銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開(kāi)在8月份么