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老師您好!麻煩問下2024年12月暫估入庫原材料,2025年1月沖銷掉,因為到現(xiàn)在這個票一直開進來,如果在1月沖銷的話,原材料是負庫存,有什么好的方法處理,謝謝

2025-03-19 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-19 17:05

暫估入庫 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常領(lǐng)用成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 原材料/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款

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快賬用戶3118 追問 2025-03-19 19:28

我下午說的是沒有收到發(fā)票,1月沖銷賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2025-03-19 20:51

你說的現(xiàn)在這個問題收到發(fā)票沒?

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快賬用戶3118 追問 2025-03-19 22:21

沒有收到發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-03-19 23:07

還沒收到發(fā)票就不能沖暫估

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快賬用戶3118 追問 2025-03-20 06:23

但是到現(xiàn)在發(fā)票沒有開進來

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齊紅老師 解答 2025-03-20 08:22

收到發(fā)票的時候才沖暫估

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快賬用戶3118 追問 2025-03-20 08:28

都過去4個月了,發(fā)票沒有開進來,那么沖的話需要怎么處理才好,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-03-20 08:33

收到發(fā)票才沖,沒有發(fā)票就不沖。不是為沖而沖

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快賬用戶3118 追問 2025-03-20 08:35

那如果原材料質(zhì)量不行第二個退貨了,也不能沖嗎,

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齊紅老師 解答 2025-03-20 08:40

退貨是可以沖的,進貨沒有發(fā)票就暫估。

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快賬用戶3118 追問 2025-03-20 08:42

我現(xiàn)在說的就是這個,1月退貨賬務(wù)處理,沖2024.12已記賬的,借:原材料-負數(shù),貸:應(yīng)付賬款-負數(shù),還是要怎樣處理才好

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齊紅老師 解答 2025-03-20 08:45

是的,退貨就是那樣沖

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快賬用戶3118 追問 2025-03-20 08:46

但是2024.12月領(lǐng)用了一些,才知道質(zhì)量不行,也這樣處理嗎,不需要沖領(lǐng)用的嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-20 08:48

要退回就沖,不退就不沖

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快賬用戶3118 追問 2025-03-20 08:51

好,那就是要沖上月領(lǐng)用憑證,還要沖生產(chǎn)成本,沖本年利潤,那不是都要沖

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齊紅老師 解答 2025-03-20 08:56

貨物已經(jīng)退回了,為啥你當時還要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

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快賬用戶3118 追問 2025-03-20 08:59

貨是次月退回的,不是當月退回的

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齊紅老師 解答 2025-03-20 09:02

那么就直接沖利潤

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暫估入庫 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常領(lǐng)用成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 原材料/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2025-03-19
你好;? ? ? 沖了暫估多的部分; 可以的; 比如暫估了100 ;? 你發(fā)票有90 ; 你 沖10 的金額即可? ?
2023-05-09
財務(wù)軟件一般到12月年結(jié)后就不要再加賬了,只能在今年一月份再加。以前的賬只要不涉及利潤的,把賬在今年反過來做就可以了。
2019-08-01
您好,1是正確的。2紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬
2021-02-21
進項發(fā)票有不是用來銷售的也可以抵扣 比如你們買的設(shè)備或者辦公費專票抵扣了 不一定非是抵扣的材料對的
2025-08-07
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