暫估入庫 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常領(lǐng)用成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 原材料/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
#提問# 12月因為沒有收到供應(yīng)商開及時開過來的發(fā)票, 做了一筆暫估入庫的分錄, 分錄是這樣的 : 借 :庫存商品 貸:預(yù)付賬款(因為之前有預(yù)付款,直接沖掉預(yù)付款) 想問 1、 我暫估入庫的時候,借方?jīng)]有做進項稅額 ,這樣可以嗎? 2、 我2021年1月份收到發(fā)票了,也認證了 。跨年度了的正確分錄怎么做呢? 麻煩老師能給出具體的分錄,謝謝
老師好,我公司小規(guī)模,21年估價的庫存商品,飲料,24年發(fā)票進來了,原來是估價,24000,現(xiàn)在收到發(fā)票是21000,我21年也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,,問題1--我現(xiàn)在的,沖回分錄是,借,庫存商品,-21000,貸,應(yīng)付賬款,估價,-21000.這個對嗎?還是按照原來的24000沖回,2---這次進來的發(fā)票還有其他的產(chǎn)品,我假如沖回上面的分錄,這次分錄,我入庫的分錄是,借,庫存商品,35000,貸,應(yīng)付賬款,35000對嗎,3--那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么沖,,麻煩老師能給我發(fā)一下完整的分錄嗎?
老師晚上好,我是對賬供應(yīng)商的貨款,比如說2024年12份給供應(yīng)商下了采購訂單100元的原材料,我在2025年1月15之前核實OK這供應(yīng)商100元的原材料送貨單明細和金額。等于所有供應(yīng)商對賬花開了半個月的時間,確認無誤就做應(yīng)付貨款計提。然后供應(yīng)商開票提供請款資料過來。我想請問正常對賬是要多久的。對賬太久沒法給到全盤抓數(shù)據(jù)。正常應(yīng)付月初是要干嘛,或月中干嘛,月底要干嘛。麻煩老師解析一下。
老師您好!麻煩問下2024年12月暫估入庫原材料,2025年1月沖銷掉,因為到現(xiàn)在這個票一直開進來,如果在1月沖銷的話,原材料是負庫存,有什么好的方法處理,謝謝
找一下樸老師解決問題,謝! 1、上周已提交函調(diào)表格,這個表格只是證明有沒有足夠生產(chǎn)力,后才審核能開票退稅,補回去年5至8月未開票收入發(fā)票給客戶,然后,要我們補回原材料領(lǐng)料單,入庫單的單據(jù) 2、由于之前的賬原材料沒有暫估,然后,材料供應(yīng)商進銷存做得亂,沒有提前做庫存,送貨單日期沒有按實際當月的月份來寫,按了開票當月的日期寫了 3、按照現(xiàn)賬面上的賬,入庫與出貨時間不一致了,如果按照實際的原材料購入時間來調(diào)入庫時間,這種情況要怎么處理了
您好~想咨詢下:會計科目中的預(yù)提和待攤費用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個的使用,這塊知識點有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
我下午說的是沒有收到發(fā)票,1月沖銷賬務(wù)處理
你說的現(xiàn)在這個問題收到發(fā)票沒?
沒有收到發(fā)票
還沒收到發(fā)票就不能沖暫估
但是到現(xiàn)在發(fā)票沒有開進來
收到發(fā)票的時候才沖暫估
都過去4個月了,發(fā)票沒有開進來,那么沖的話需要怎么處理才好,謝謝
收到發(fā)票才沖,沒有發(fā)票就不沖。不是為沖而沖
那如果原材料質(zhì)量不行第二個退貨了,也不能沖嗎,
退貨是可以沖的,進貨沒有發(fā)票就暫估。
我現(xiàn)在說的就是這個,1月退貨賬務(wù)處理,沖2024.12已記賬的,借:原材料-負數(shù),貸:應(yīng)付賬款-負數(shù),還是要怎樣處理才好
是的,退貨就是那樣沖
但是2024.12月領(lǐng)用了一些,才知道質(zhì)量不行,也這樣處理嗎,不需要沖領(lǐng)用的嗎
要退回就沖,不退就不沖
好,那就是要沖上月領(lǐng)用憑證,還要沖生產(chǎn)成本,沖本年利潤,那不是都要沖
貨物已經(jīng)退回了,為啥你當時還要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
貨是次月退回的,不是當月退回的
那么就直接沖利潤