這個更正之前申報,這個是根據(jù)之前那個生成,之前減免表你填寫不對吧,需要更正之前申報,這個是沒有期末數(shù)

老師好,,我是小規(guī)模納稅人,每個季度都沒超過30萬,屬免稅,我今天在申報增值稅時,發(fā)現(xiàn)我的減稅項目表里有期初余額,是小規(guī)模湖北以外1%選項,也沒有辦法消除,這怎么辦,
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度開了31萬多,那在增值稅申報里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個季度的沖紅不了???
老師好,我公司是獨立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報增值稅時收入不超過起征點30萬可免交增值稅。我在申報增值稅時,這2個政策起沖突了。報表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦?
老師你好,請問我的公司5月份從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在申報增值稅的時候,一直提示上期未申報,但是我查不到有上期待辦的事項,逾期申報里面也沒有,小規(guī)模的時候也沒有報過稅,現(xiàn)在怎么處理
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,我們申報增值稅都是無票收入,而且季度額度都沒有超過30萬,請問所減免的增值稅是計入營業(yè)外收入--稅款減免。我們23年全年申報的無票收入是944298.95元,那么我賬套里的營業(yè)外收入-稅款減免就應該是944298.95*0.01稅率,這樣算對嗎?
老師 固定資產(chǎn)清理的整個的會計分錄是?
老師,如果個稅申報系統(tǒng)因為企業(yè)的數(shù)據(jù)有一個尾數(shù)差,導致最后實發(fā)和個稅算下來的金額有1分錢的差,沒事的吧,可以忽略的吧
老師,我們?nèi)ツ晏幚砹艘惠v二手車,但是沒開票,也沒有申報,如果現(xiàn)在去更正去年的申報,那這一筆收入是做在去年的賬里還是做在這個月
稅前扣除是什么意思?不用調(diào)增的部分按比列調(diào)增是什么意思
老師,電商開票對于一個買家開一張票里面包含兩個商品,怎么跟其他發(fā)票一起批量開呢,我試了下,在多個公司一起開的話,它就是兩張發(fā)票,這樣就沒辦法一起上傳,如果單獨開的主又很費時間
老師,審計查出2022年原來會計將資產(chǎn)費用化,分錄為財務會計:借業(yè)務活動費一辦公費;貸:財政撥款収入;預算會計為:借:行政支出一辦公費;貸:財政預算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師好:問下事業(yè)單位接到省級科技專項款150萬,自留60萬,拔其他研究院90萬,用的事業(yè)會計制度2013版,怎么寫分錄,還有購買水稻種子的分錄應該怎么寫
逢周六周日能開票嗎?
網(wǎng)店沒有做賬軟件,是小規(guī)模納稅人,營業(yè)額超過了120萬,怎么報稅呢,報稅需要報哪些呢,幾個點
貸款購買車,發(fā)票金額應該是首付款還是全額發(fā)票?
更正應該怎么更正
登錄電子稅務局,首頁點擊“我要辦稅”---選擇“稅費申報及繳納”。 2、在“申報輔助功能”模塊中,選擇“申報錯誤更正”
系統(tǒng)更正不了帶上之前申報表和公章,你身份證去稅局大廳更正申報
對了老師,在請教一個問題,入股我是小規(guī)模納稅人,未超30萬,我填寫了主表以后,附表免稅那里還需要填寫嗎?
不需要填寫,沒有開專票不需要填寫減免表
再次打擾一下老師,那就是說我是小規(guī)模,未超30萬,只需要填寫主表即可是嗎?那個湖北以外3%調(diào)整1%這個項目也不需要填寫。
不需要,沒有專票不需要填寫