這個更正之前申報,這個是根據之前那個生成,之前減免表你填寫不對吧,需要更正之前申報,這個是沒有期末數
老師好,,我是小規(guī)模納稅人,每個季度都沒超過30萬,屬免稅,我今天在申報增值稅時,發(fā)現我的減稅項目表里有期初余額,是小規(guī)模湖北以外1%選項,也沒有辦法消除,這怎么辦,
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現在發(fā)現上個季度開了31萬多,那在增值稅申報里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個季度的沖紅不了???
老師好,我公司是獨立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報增值稅時收入不超過起征點30萬可免交增值稅。我在申報增值稅時,這2個政策起沖突了。報表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦?
老師你好,請問我的公司5月份從小規(guī)模納稅人轉為一般納稅人,現在申報增值稅的時候,一直提示上期未申報,但是我查不到有上期待辦的事項,逾期申報里面也沒有,小規(guī)模的時候也沒有報過稅,現在怎么處理
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,我們申報增值稅都是無票收入,而且季度額度都沒有超過30萬,請問所減免的增值稅是計入營業(yè)外收入--稅款減免。我們23年全年申報的無票收入是944298.95元,那么我賬套里的營業(yè)外收入-稅款減免就應該是944298.95*0.01稅率,這樣算對嗎?
今年9月份,說全國都要購買社保這個政策是吧?但是我總感覺不大現實,公司里有些老員工50多周歲了,他們前面就不怎么買,也不知道他們能在這公司干多久?到底要不要買,應該做怎么樣的決策和防備好呢?左右都是難!誒!這個政策簡直了!太片面了描述的!
這里為啥是合同負債呢。
報考了25年的中級,但我感覺我考不過,因為我沒有做到題,我只聽了幾遍課,沒做題。深思熟慮后我不想去考,我想備考26年的注會,然后26年再去參加中級考試。但我想從9月份開始備考注會的4門:會計,稅法,經濟法,財務成本管理。這樣備考可以嗎?到明年的8月份去考試,這次我要先預習,然后聽課,再做題。爭取在考試前過3遍。9.11.1.3(會計和財管)10.12.2.4月份(稅法和經濟法)。這次我扎扎實實的來,成績不會陪著演戲,不能假學習,不要拿孩子當借口??梢圆?,一年沖這4門
注會會很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應交稅費應交增值稅進項稅額,和應交稅費應交增值稅銷項稅額,進項稅額轉出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
更正應該怎么更正
登錄電子稅務局,首頁點擊“我要辦稅”---選擇“稅費申報及繳納”。 2、在“申報輔助功能”模塊中,選擇“申報錯誤更正”
系統(tǒng)更正不了帶上之前申報表和公章,你身份證去稅局大廳更正申報
對了老師,在請教一個問題,入股我是小規(guī)模納稅人,未超30萬,我填寫了主表以后,附表免稅那里還需要填寫嗎?
不需要填寫,沒有開專票不需要填寫減免表
再次打擾一下老師,那就是說我是小規(guī)模,未超30萬,只需要填寫主表即可是嗎?那個湖北以外3%調整1%這個項目也不需要填寫。
不需要,沒有專票不需要填寫