看應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,(你們和客戶之前交易,這個(gè)應(yīng)收是借方表示是對(duì)方?jīng)]有付款你們開出發(fā)票,,預(yù)收是貸方表示是先收款沒有開發(fā)票,) 應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款(你們和供應(yīng)商交易,應(yīng)付賬款借方和預(yù)付賬款借方表示付款對(duì)方?jīng)]有給你們發(fā)票,)
老師好?請(qǐng)問1 看哪個(gè)科目知道是我公司千對(duì)方發(fā)票還是對(duì)方欠我發(fā)票 2.我公司退稅了,退的所得稅去年多繳的.分錄怎么做? 3.印花稅用計(jì)提
老師好?請(qǐng)問1 看哪個(gè)科目知道是我公司欠對(duì)方發(fā)票還是對(duì)方欠我發(fā)票 2.我公司退稅了,退的所得稅去年多繳的.分錄怎么做? 3.印花稅用計(jì)提嗎? 謝謝
老師您好!我公司去年支付了訴訟費(fèi),今年四月收到了訴訟費(fèi)的部分退款,開具了紅字發(fā)票申請(qǐng),但是對(duì)方未給我們開紅字發(fā)票,這個(gè)月稅局通知我們改報(bào)表補(bǔ)繳增值稅稅,請(qǐng)問分錄怎么做呀?
老師,我是5月份剛注冊(cè)的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個(gè)人從五月發(fā)工資繳納五險(xiǎn)一金,技術(shù)合同在6.30號(hào)交了一次印花稅,6.1號(hào)通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請(qǐng)問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?2.尤其是增值稅的會(huì)計(jì)分錄和印花稅的會(huì)計(jì)分錄,不確定我做的對(duì)不對(duì)辛苦老師幫我看下,如果不對(duì),正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請(qǐng)問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會(huì)計(jì)分錄我做的對(duì)嗎?
老師,我是5月份剛注冊(cè)的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個(gè)人從五月發(fā)工資繳納五險(xiǎn)一金,技術(shù)合同在6.30號(hào)交了一次印花稅,6.1號(hào)通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請(qǐng)問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?2.尤其是增值稅的會(huì)計(jì)分錄和印花稅的會(huì)計(jì)分錄,不確定我做的對(duì)不對(duì)辛苦老師幫我看下,如果不對(duì),正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請(qǐng)問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會(huì)計(jì)分錄我做的對(duì)嗎?非常感謝老師,謝謝幫忙指點(diǎn)
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
2. 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
3 ,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) ,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
我公司欠對(duì)方發(fā)票 看的是應(yīng)收賬款 貸方,和預(yù)收賬款 貸方,
對(duì)方欠我發(fā)票 看應(yīng)付賬款借方和預(yù)付賬款借方表示付款對(duì)方?jīng)]有給你們發(fā)票