同學(xué)你好 這個就是看往來科目的剩余金額,看他的余額方向 2.借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 3.要計提的哦

老師好?請問1 看哪個科目知道是我公司千對方發(fā)票還是對方欠我發(fā)票 2.我公司退稅了,退的所得稅去年多繳的.分錄怎么做? 3.印花稅用計提
老師好?請問1 看哪個科目知道是我公司欠對方發(fā)票還是對方欠我發(fā)票 2.我公司退稅了,退的所得稅去年多繳的.分錄怎么做? 3.印花稅用計提嗎? 謝謝
老師您好!我公司去年支付了訴訟費,今年四月收到了訴訟費的部分退款,開具了紅字發(fā)票申請,但是對方未給我們開紅字發(fā)票,這個月稅局通知我們改報表補繳增值稅稅,請問分錄怎么做呀?
老師,我們公司是做咨詢服務(wù)的,3年前做了一個項目,完工后開了發(fā)票,但是對方一直沒有付款,去年對方公司已經(jīng)無法償還債務(wù),申請了破產(chǎn)注銷,我們的款也沒收回,發(fā)票對方也一直沒有抵扣,我們今年就紅沖了這一批發(fā)票。請問我開了負(fù)數(shù)發(fā)票,做賬分錄是沖今年的營業(yè)收入還是沖哪個科目,請教一下正確的分錄怎么寫
請教老師:我公司是辦公室不動產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1:公司達(dá)到稅收標(biāo)準(zhǔn)之后, 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬? 問題2:對方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅? 問題3: 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對方就好了麼? 問題4:這個賬務(wù)處理,怎么做?是要確認(rèn)收入?還是掛其他應(yīng)付款呢? 做收入那樣利潤就很高很高,增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話,這個錢以后是不會還了的。
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?