同學你好 加計扣除是在交稅時直接計入其他收益中 借,應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸,銀行存款 貸,其他收益
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進項稅加計扣除數(shù)額填在哪個表里什么位置
郵政,電信,現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù),從事這四個行業(yè)的納稅人可享受,增值稅進項稅額加計扣除,10%,其中生活服務(wù)納稅人適用15%進項稅加計扣除,可是這個政策什么時候才用呢?計算應(yīng)納稅額的時候就要考慮進去??為什么稅務(wù)師習題里沒考慮
現(xiàn)代服務(wù)的納稅人每個月進項稅額加計扣除如何做賬,分錄是什么
老師。一般納稅人租賃服務(wù)的。每個月加計扣除如何入賬呢?
請問一般納稅人在繳納增值稅時候,有個現(xiàn)代服務(wù)加計扣除可以抵減銷項稅,分錄如何做呢?
老師,生產(chǎn)銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,我想學食品加工廠的成本核算,請問在哪里找課程
正確的選項不理解,舉個具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認要,對了嗎?這個我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認要,對了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來,裁出來的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請教一個問題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
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那以前的月份有加計扣除,會計沒做賬我要怎么辦
同學你好,如果沒有做,應(yīng)交稅費一未交增值稅有貸方余額么?
對的,然后抵扣的時候也沒做分錄,關(guān)于加計抵減的進項稅賬面上完全沒有反應(yīng),只在納稅申報表上面填寫了數(shù)字,下面是我整理的具體情況,麻煩您幫我看看要怎么補做
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方的余額有的
截至8月底。賬面上除了加計扣除的余額沒有可抵扣的進項稅了,賬要怎么調(diào)整呢
同學你好 按加計扣除的金額 借,應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸,其他收益
2019年的也直接計入其他收益就好了嘛
不需要調(diào)整年初未分配利潤嗎
同學你好,如果是19年,需要通過以前年度損益調(diào)整 借,應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
那企業(yè)所得稅匯算清繳的時候其他收益這個金額是可以稅前扣除的嘛?
同學你好,這個是增加利潤,需要交稅的;
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快;