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Q

現(xiàn)代服務(wù)的納稅人每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除如何做賬,分錄是什么

2020-10-09 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-09 10:49

同學(xué)你好 加計(jì)扣除是在交稅時(shí)直接計(jì)入其他收益中 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款 貸,其他收益

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快賬用戶3617 追問(wèn) 2020-10-09 10:52

那以前的月份有加計(jì)扣除,會(huì)計(jì)沒(méi)做賬我要怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-10-09 10:59

同學(xué)你好,如果沒(méi)有做,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅有貸方余額么?

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快賬用戶3617 追問(wèn) 2020-10-09 11:02

對(duì)的,然后抵扣的時(shí)候也沒(méi)做分錄,關(guān)于加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅賬面上完全沒(méi)有反應(yīng),只在納稅申報(bào)表上面填寫了數(shù)字,下面是我整理的具體情況,麻煩您幫我看看要怎么補(bǔ)做

對(duì)的,然后抵扣的時(shí)候也沒(méi)做分錄,關(guān)于加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅賬面上完全沒(méi)有反應(yīng),只在納稅申報(bào)表上面填寫了數(shù)字,下面是我整理的具體情況,麻煩您幫我看看要怎么補(bǔ)做
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快賬用戶3617 追問(wèn) 2020-10-09 11:05

應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方的余額有的

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快賬用戶3617 追問(wèn) 2020-10-09 11:09

截至8月底。賬面上除了加計(jì)扣除的余額沒(méi)有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅了,賬要怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2020-10-09 11:21

同學(xué)你好 按加計(jì)扣除的金額 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,其他收益

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快賬用戶3617 追問(wèn) 2020-10-09 11:23

2019年的也直接計(jì)入其他收益就好了嘛

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快賬用戶3617 追問(wèn) 2020-10-09 11:23

不需要調(diào)整年初未分配利潤(rùn)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-09 11:29

同學(xué)你好,如果是19年,需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ;

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快賬用戶3617 追問(wèn) 2020-10-09 11:38

那企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候其他收益這個(gè)金額是可以稅前扣除的嘛?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 11:50

同學(xué)你好,這個(gè)是增加利潤(rùn),需要交稅的;

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快賬用戶3617 追問(wèn) 2020-10-09 11:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-09 11:52

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;

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同學(xué)你好 加計(jì)扣除是在交稅時(shí)直接計(jì)入其他收益中 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款 貸,其他收益
2020-10-09
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))貸其他收益
2023-11-04
同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 ? ? ?貸:其他收益
2021-06-27
同學(xué)你好 1、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減  貸:其他收益 2、小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減  貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-01-26
你好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減    貸:其他收益
2021-02-07
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