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Q

請問一般納稅人在繳納增值稅時候,有個現(xiàn)代服務(wù)加計扣除可以抵減銷項稅,分錄如何做呢?

2021-06-27 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-27 11:56

同學(xué)你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費-加計抵減 ? ? ?貸:其他收益

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快賬用戶7383 追問 2021-06-27 11:58

其他收益是一級科目還是?

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齊紅老師 解答 2021-06-27 11:58

這個是一級科目的呀

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快賬用戶7383 追問 2021-06-27 12:05

我這個做賬軟件里面的會計準(zhǔn)則沒有這個科目呢

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齊紅老師 解答 2021-06-27 12:05

沒有的話? 用營業(yè)外收入哦

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快賬用戶7383 追問 2021-06-27 12:09

算入營業(yè)外收入,匯算清繳時又要作納稅調(diào)增哦

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齊紅老師 解答 2021-06-27 12:24

這個不是調(diào)增啊? ?是本身就是會計利潤? ?不調(diào)整的

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快賬用戶7383 追問 2021-06-27 12:54

在營業(yè)外收入設(shè)置的二級科目寫什么比較合適

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齊紅老師 解答 2021-06-27 14:09

二級科目可以是減免增值稅的

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同學(xué)你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費-加計抵減 ? ? ?貸:其他收益
2021-06-27
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸其他收益 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2022-01-06
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-28
您好,這個是不可以的,
2023-03-15
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2022-01-11
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