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老師,一般納稅人企業(yè)新成立的,九月只有進項3000多的稅,沒有銷項,月底忘了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就結(jié)賬了,現(xiàn)在稅也報完了,這樣可以嗎?

2020-10-08 23:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-08 23:30

本月可以零申報,進項稅下月有 銷項抵扣

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快賬用戶2451 追問 2020-10-08 23:35

老師,我是新手會計,賬做的都對的,進項一共3000多,沒有銷項,增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步記賬軟件就結(jié)賬了,進項也認證了,報表都按照財務軟件生成報表填的,這樣可以嗎?有沒有問題?因為新手,不知道增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),這樣生成的報表是對的嗎?沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這月的進項下月還能抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 00:02

1、月末形成留抵稅額的情形,不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 2、直接計算需要交納的增值稅稅額計入? 借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應交稅費--未交增值稅

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快賬用戶2451 追問 2020-10-09 06:39

老師,我不知道我和您說的您清楚了沒,我確實是新手不太懂怎么做才是對的,現(xiàn)在我這里的情況就是進項3000多,銷項0,做賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅財務軟件結(jié)賬了,報表按照軟件生成的數(shù)據(jù)填的,我想確認一下,我現(xiàn)在的增值稅對嗎,沒有結(jié)轉(zhuǎn)下月再有銷項和進項直接記賬可以嗎?財務軟件上用不用反結(jié)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)一下增值稅?報完的稅用不用更正一下?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 07:14

同學如果你的單位只有進項稅額沒有銷項稅的話,進項稅額可以暫時不認證勾選,等后期有進項稅的時候再勾選認證抵扣銷項稅額,沒有銷項的時候認證抵扣了,進項稅額可以一直在增值稅申報表留抵,如果小你是這樣做的。你的財務報表就不需要更改

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快賬用戶2451 追問 2020-10-09 08:09

老師,我進項正常勾選認證了,那我現(xiàn)在什么都不用做嗎?也不用反結(jié)賬?也不用更改報表,這月有賬還正常記就行是嗎?不會對我的稅起到什么不好影響是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-09 08:11

對的不會有什么影響,就是有銷項就可以抵扣就行了

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快賬用戶2451 追問 2020-10-09 08:37

老師,那我這個月又銷項要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?沒有還是沒有銷項,要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 08:45

不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄同學,我上面其實回答你了,你認真看下

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本月可以零申報,進項稅下月有 銷項抵扣
2020-10-08
你好, 可以的,你的理解很對
2020-12-13
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費已交稅金。
2022-01-19
你好? ?1. 之前的留抵進項稅你做到進項稅科目的還是結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去了。 這樣好判斷? 怎么處理分錄? ?
2021-05-12
你好,那樣也是可以的
2021-01-29
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