本月可以零申報,進項稅下月有 銷項抵扣
老師,一般納稅人企業(yè)新成立的,九月只有進項3000多的稅,沒有銷項,月底忘了結轉(zhuǎn)增值稅就結賬了,現(xiàn)在稅也報完了,這樣可以嗎?
您好老師,請問上一年度是小規(guī)模企業(yè),年底增值稅銷項稅沒有結賬,次年企業(yè)轉(zhuǎn)成一般納稅人了,那么上一年度增值稅銷項稅還有余額,還可以把這余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
1至3月的增值稅外賬是在繳納時直接借記已交稅金,并沒有結轉(zhuǎn)銷項稅和進項稅,那現(xiàn)在年底了我要怎樣去結轉(zhuǎn)這1至 3月的銷項進項稅???結轉(zhuǎn)后是不是未交增值稅就有余額了,怎樣結平?分錄
一般納稅人的,第1個月的時候進項少銷項多。成本只結轉(zhuǎn)了進項相對應的成本。沒有進行成本暫估。第2個月時所缺少的進項已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對應的成本,而且也沒有進行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進項。因為第1季度的稅已經(jīng)報了。請問在4月的時候能怎樣操作?把1月份沒有結轉(zhuǎn)的成本結掉。把無票收入的成本結掉。然后在4月份做無票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
你好,老師,就是每個月結轉(zhuǎn)損益,是申報完稅以后還是怎么樣。因為,我大概算了一下我的進項,銷項。這個月有多的留底稅額,這個月應該怎么做分錄,還沒申報現(xiàn)在,我也還沒結轉(zhuǎn)損益
為什么換臺電腦報個稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個問題問一下,車子個人賣給單位,個人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個人是開二手發(fā)票給單位,這個發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價要低,個人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護費 借:管理費用辦公費-263 借:應交稅費 -增值稅 -減免稅費 263 貸:應交稅費 -增值稅 -減免稅費263 貸:營業(yè)外收入 稅費優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費,前兩個月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因為客戶退稅問題而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個要怎么回稅務局2.物流單價格也是老板娘微信支付的,物流單價格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費用),稅務局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設備,由于尾款沒有結清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預付賬款以后怎么處理?一直掛預付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應該給我出具海運費發(fā)票,這個海運費發(fā)票應該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細應該具體寫什么
老師,請問如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會越來越難做,因為老板也不愿交稅?
老師商業(yè)保險個人交的,可以扣除多少個稅
老師,我是新手會計,賬做的都對的,進項一共3000多,沒有銷項,增值稅沒有結轉(zhuǎn)未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步記賬軟件就結賬了,進項也認證了,報表都按照財務軟件生成報表填的,這樣可以嗎?有沒有問題?因為新手,不知道增值稅沒有結轉(zhuǎn),這樣生成的報表是對的嗎?沒結轉(zhuǎn)增值稅這月的進項下月還能抵扣嗎?
1、月末形成留抵稅額的情形,不需要做增值稅結轉(zhuǎn)分錄? 2、直接計算需要交納的增值稅稅額計入? 借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應交稅費--未交增值稅
老師,我不知道我和您說的您清楚了沒,我確實是新手不太懂怎么做才是對的,現(xiàn)在我這里的情況就是進項3000多,銷項0,做賬沒有結轉(zhuǎn)增值稅財務軟件結賬了,報表按照軟件生成的數(shù)據(jù)填的,我想確認一下,我現(xiàn)在的增值稅對嗎,沒有結轉(zhuǎn)下月再有銷項和進項直接記賬可以嗎?財務軟件上用不用反結賬,再結轉(zhuǎn)一下增值稅?報完的稅用不用更正一下?
同學如果你的單位只有進項稅額沒有銷項稅的話,進項稅額可以暫時不認證勾選,等后期有進項稅的時候再勾選認證抵扣銷項稅額,沒有銷項的時候認證抵扣了,進項稅額可以一直在增值稅申報表留抵,如果小你是這樣做的。你的財務報表就不需要更改
老師,我進項正常勾選認證了,那我現(xiàn)在什么都不用做嗎?也不用反結賬?也不用更改報表,這月有賬還正常記就行是嗎?不會對我的稅起到什么不好影響是嗎
對的不會有什么影響,就是有銷項就可以抵扣就行了
老師,那我這個月又銷項要做增值稅結轉(zhuǎn)對嗎?沒有還是沒有銷項,要結轉(zhuǎn)增值稅嗎?
不需要做結轉(zhuǎn)分錄同學,我上面其實回答你了,你認真看下