本月可以零申報,進項稅下月有 銷項抵扣
老師,一般納稅人企業(yè)新成立的,九月只有進項3000多的稅,沒有銷項,月底忘了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就結(jié)賬了,現(xiàn)在稅也報完了,這樣可以嗎?
您好老師,請問上一年度是小規(guī)模企業(yè),年底增值稅銷項稅沒有結(jié)賬,次年企業(yè)轉(zhuǎn)成一般納稅人了,那么上一年度增值稅銷項稅還有余額,還可以把這余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
1至3月的增值稅外賬是在繳納時直接借記已交稅金,并沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進項稅,那現(xiàn)在年底了我要怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)這1至 3月的銷項進項稅啊?結(jié)轉(zhuǎn)后是不是未交增值稅就有余額了,怎樣結(jié)平?分錄
一般納稅人的,第1個月的時候進項少銷項多。成本只結(jié)轉(zhuǎn)了進項相對應的成本。沒有進行成本暫估。第2個月時所缺少的進項已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對應的成本,而且也沒有進行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進項。因為第1季度的稅已經(jīng)報了。請問在4月的時候能怎樣操作?把1月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)掉。把無票收入的成本結(jié)掉。然后在4月份做無票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
你好,老師,就是每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益,是申報完稅以后還是怎么樣。因為,我大概算了一下我的進項,銷項。這個月有多的留底稅額,這個月應該怎么做分錄,還沒申報現(xiàn)在,我也還沒結(jié)轉(zhuǎn)損益
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買裝蒜網(wǎng)袋和罩衣花了50元會計分錄怎么做
老師,請問我公司要融資,a公司有房產(chǎn)證為我公司提供擔保抵押,我公司沒有房產(chǎn)證,我們簽抵押擔保合同,抵押人是我公司,抵押權(quán)人是a公司對么
發(fā)票抬頭是兩個個人,怎么開具 現(xiàn)在要開
,我公司進口了銅磚,銅磚包含了黃金部分,金是免稅,所以進口增值稅只收了非黃金部分,我們做貿(mào)易賣出去,開了黃金免稅發(fā)票和非黃金征稅發(fā)票,所以進口增值稅要不要做進項稅轉(zhuǎn)出
老師,這個規(guī)定了解嗎?是什么意思
個體戶只開銀行公戶,開發(fā)票,不做稅務登記會怎么樣呢 可以的嗎
老師,有個員工2024年年收入超12萬,7月我去稅務給她刪了一個月5000元工資,現(xiàn)在收入應該是低于12萬,但是稅務局后臺還是顯示她12萬多的工資未變,她本人也沒在6月30日前做過個人所得稅匯算清繳。現(xiàn)在讓她在個稅APP上補做2024年個稅匯算可以嗎,金額會不會就變過來低于12萬了,這個我也沒做過。有疑問?
公司中途建賬之前買的電焊機要怎么入賬電焊機500元
老師辦理跨區(qū)域外徑證合同金額填的9萬,開了發(fā)票9萬,甲方說發(fā)票金額少了,應該是10萬,可以在原來外經(jīng)證的基礎上再預繳外經(jīng)證1萬的稅金嗎
請問有經(jīng)驗的老師,企業(yè)未按時報工商年報,列入異常狀態(tài),解鎖需要提供審計報告等,請問這個審計報告主要記錄的是什么東西?為什么要這個年審報告啊?謝謝
老師,我是新手會計,賬做的都對的,進項一共3000多,沒有銷項,增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步記賬軟件就結(jié)賬了,進項也認證了,報表都按照財務軟件生成報表填的,這樣可以嗎?有沒有問題?因為新手,不知道增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),這樣生成的報表是對的嗎?沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這月的進項下月還能抵扣嗎?
1、月末形成留抵稅額的情形,不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 2、直接計算需要交納的增值稅稅額計入? 借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應交稅費--未交增值稅
老師,我不知道我和您說的您清楚了沒,我確實是新手不太懂怎么做才是對的,現(xiàn)在我這里的情況就是進項3000多,銷項0,做賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅財務軟件結(jié)賬了,報表按照軟件生成的數(shù)據(jù)填的,我想確認一下,我現(xiàn)在的增值稅對嗎,沒有結(jié)轉(zhuǎn)下月再有銷項和進項直接記賬可以嗎?財務軟件上用不用反結(jié)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)一下增值稅?報完的稅用不用更正一下?
同學如果你的單位只有進項稅額沒有銷項稅的話,進項稅額可以暫時不認證勾選,等后期有進項稅的時候再勾選認證抵扣銷項稅額,沒有銷項的時候認證抵扣了,進項稅額可以一直在增值稅申報表留抵,如果小你是這樣做的。你的財務報表就不需要更改
老師,我進項正常勾選認證了,那我現(xiàn)在什么都不用做嗎?也不用反結(jié)賬?也不用更改報表,這月有賬還正常記就行是嗎?不會對我的稅起到什么不好影響是嗎
對的不會有什么影響,就是有銷項就可以抵扣就行了
老師,那我這個月又銷項要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?沒有還是沒有銷項,要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄同學,我上面其實回答你了,你認真看下