你好,這個你只要看你自己需要交多少稅,然后就做對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)就好了。是所有憑證都做完之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項留底有這么多在申報表上 現(xiàn)在這個月銷項金額175120.04.進(jìn)項金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項銷項完整的一筆分錄是?
你好,我每個月做賬都只是把進(jìn)項,銷項稅轉(zhuǎn)出,次月有稅款直接支付了,因為有留底稅,但我做賬沒有做賬留底稅分錄,現(xiàn)在導(dǎo)致我做的賬顯示一千多未交,其實(shí)有的稅款都交了,有留底的就抵扣了不用交,我能把我的賬怎么調(diào)一下,跟我的申報一樣,是沒有欠稅款的
老師,上個月有筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出我沒開發(fā)票也沒銷售我就直接零申報了,我上個月進(jìn)項留底5611,進(jìn)項轉(zhuǎn)出3611,然后這個月留底就變成了2000,但是進(jìn)項轉(zhuǎn)出還在就相當(dāng)于我這個月2000-3611=-1611還要交稅,是怎么回事呀,這是扣了2筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出款嗎?
老師,因為我們是按季度申報稅的,上個月已經(jīng)申報過稅了,這個月不用申報,但是我發(fā)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候金額加錯了,現(xiàn)在報表之類的都不一樣了,我現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項大于銷項 我做了進(jìn)銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實(shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
多的進(jìn)項稅額,這個怎么做分錄呀
你好,多的不需要做分錄,在申報表留底就行了。