同學(xué)你好 你不報(bào)退稅的嗎
#提問(wèn)#一般納稅人出口免稅的貨物收入未開(kāi)票可以增值稅申報(bào)表填列申報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人出口貨物,購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)只有收據(jù),申報(bào)增值稅時(shí)還是填在出口免稅銷售額那一欄嗎?
請(qǐng)教下,出口貨物不開(kāi)發(fā)票,增值稅申報(bào)怎么填?需要填出口免稅申報(bào)表嗎?附表一是填四(免稅)項(xiàng)目還是填三免抵退稅?
增值稅納稅申報(bào)表附表一出口貨物免抵退稅本月還沒(méi)開(kāi)票做了無(wú)票收入可以先填在未開(kāi)票里面嗎?
出口外貿(mào)企業(yè),在亞馬遜平臺(tái)銷售貨物,貨款是亞馬遜支付伙伴富友結(jié)算的人民幣給到公賬,未開(kāi)票收入,現(xiàn)在申報(bào)增值稅顯示只有列入無(wú)出口免稅銷售額填報(bào)名單的納稅人才能申報(bào)?,F(xiàn)在需要如何操作,我這邊剛剛備案出口退免稅政策還是不能申報(bào)增值稅
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
樣版收入來(lái)的,無(wú)法得到進(jìn)項(xiàng)專票。
也沒(méi)有報(bào)關(guān)單,只是通過(guò)國(guó)際快遞發(fā)貨出去了,不知道怎么開(kāi)銷售發(fā)票,所以可否直接申報(bào)未開(kāi)票收入
那你這個(gè)直接這樣申報(bào)吧
老師,那意思是可以直接未開(kāi)票收入申報(bào)的,對(duì)嗎
未開(kāi)票收入申報(bào)了就是不能申報(bào)退稅了,對(duì)嗎
對(duì)的,是這樣的,不能退稅了