你好,現(xiàn)在申報表有所改變,改為綜合申報表了
老師,這個怎么填呢?上個季度怎么沒有這個表呢?是因為這個季度有利潤要交所得稅的原因嗎?
老師,上個季度有異地預(yù)繳所得稅,在14行已經(jīng)填過異地預(yù)繳的金額了。因為可以延緩繳納所得稅,上個季度沒交所得稅。這個季度還是有異地預(yù)繳所得稅,這個季度在第14行填這兩個季度的總和?還是只填這個季度預(yù)繳的數(shù)呢?
老師,你好,第三季度帳面上有利潤,但是我申報所得稅的時候暫估了一個成本數(shù)字填上的,就虧損了,沒有交稅,因為很多費(fèi)用都沒有發(fā)票,都在第四季度,這個可以這樣做嗎? 就是說利潤表和我申報的所得稅不一致?這個有沒有事情?
我上個季度計提了所得稅,因為有彌補(bǔ)上年虧損不用交稅,我這個月做沖銷,因為本季度也不需要計提,沖完利潤表中所得稅成了負(fù)數(shù),可以負(fù)數(shù)填列嗎?該怎么處理?
請問老師,這個我上個季度沒有填,這個季度怎么填呢
這個答案里的5%是怎么算出來的啊
老師根據(jù)下圖,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是30*0.13+4*0.09=4.26嗎,為什么等于3.74萬
普票能抵扣,專票不能抵扣還分小規(guī)模和一般納稅人之分嗎
請問,現(xiàn)金流量表的支付職工以及為職工支付的現(xiàn)金,工資是統(tǒng)計應(yīng)發(fā)工資,還是實發(fā)工資
董老師:還是剛剛的問題,有個地方,想繼續(xù)請教您下~
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報收入與企業(yè)所得稅申報收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
支付工資和收回個人社保的會計分錄
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的擴(kuò)音器會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市去購蔬菜發(fā)生的飯費(fèi)住宿會計分錄怎么做
小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人的發(fā)票嗎
那這個企業(yè)所得稅自動生成了,印花稅怎么填寫呢,18.19欄減免還要填寫嗎?是小規(guī)模納稅人
你好,我現(xiàn)在用手機(jī)上看你這個報表,我看的不是很清楚。