這里的話,你就按照你實際這一個季度它的一個發(fā)生的數(shù)據(jù)填寫進去就可以了。
老師,這個怎么填呢?上個季度怎么沒有這個表呢?是因為這個季度有利潤要交所得稅的原因嗎?
你好老師,請問企業(yè)所得稅季報的時候,我上一個季度填了固定資產(chǎn)一次性扣除這個表,我這個季度那個表要怎么填呢?照著上個季度的數(shù)據(jù)直接填嗎
老師,上個季度有異地預繳所得稅,在14行已經(jīng)填過異地預繳的金額了。因為可以延緩繳納所得稅,上個季度沒交所得稅。這個季度還是有異地預繳所得稅,這個季度在第14行填這兩個季度的總和?還是只填這個季度預繳的數(shù)呢?
上個季度申報的時候,只填了收入,成本可利潤都沒有填,這個季度怎么補上來
老師,上個季度申報的時候,只填了收入,成本和利潤都沒有填,這個季度怎么補上來
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認收入什么時候確認進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
老師,去面試,下面兩個問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務審計中,申報的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風險?
收入總額是填利當季利潤表里主營業(yè)務收入那個數(shù)嗎
是按照你那個利潤表里面的營業(yè)收入來填寫的。
成本費用呢
按你利潤表里面的成本費用的總金額填寫處理
是填銷售費用和管理費用,財務費用嗎
對的,還有營業(yè)成本這一些。
營業(yè)成本是0的
營業(yè)成本是0的,那我是不是只填三大費用就可以了
收入總額是填了營業(yè)收入的總額,成本費用就填了三大費用
那你就直接填三大費用就可以了??匆幌露惤鸺案郊佑袥]有,如果說有一并加進去。
是合伙企業(yè)的那每個月給合作人付的工資要不要加進去管理費用里面呀
他們的工資也是放到了期間費用,你不用單獨再加一次了。
那我下面合伙人的怎么填呢
按照每一個合伙人應該分得的。那個利潤去填寫。
沒有比例呢,都是按固定的掛靠,和業(yè)務提成去分的,哪些每個月都發(fā)了,那我這個怎么填呢
那每個人分多少,你就按照多少的金額去填啊,你這個必須得分出來。
分了數(shù)已經(jīng)那個費用成本里面了我這樣填進去數(shù)據(jù)會不會重復呢
你這里是按扣除成本費用后的利潤申報的,不重復
那按這樣算這里是負數(shù)呢,怎么填
負數(shù)就不填,就填寫零就行了。