中午好親!我看下哈
.甲公司2019年12月1日庫(kù)存商品借方余額為1200萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸方余額為30萬(wàn)元,當(dāng)期銷售庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)的成本為400萬(wàn)元,當(dāng)期完工入庫(kù)的庫(kù)存商品成本為500萬(wàn)元。12月31日庫(kù)存商品的可變現(xiàn)凈值為1290萬(wàn)元,則甲公司2019年12月31日需要計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為()萬(wàn)元。A.20B.0C.-20D.-10 求解答結(jié)轉(zhuǎn)部分是怎么得出,為什么要求結(jié)轉(zhuǎn),為什么不是直接用1300-1290 跟據(jù)答案?jìng)€(gè)人理解如下(1200-400+500得出1300 1300-1290在存貨跌價(jià)準(zhǔn)備借方增加10,答案有30-30*400/1200個(gè)人理解400/1200是求銷售商品的占比率然后30*占比率得出銷售后可以轉(zhuǎn)出的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,但為什么要30減這個(gè)地方開(kāi)始不理解)請(qǐng)老師寫(xiě)一下整題的分錄和T字賬(個(gè)人根據(jù)答案寫(xiě)的是貸方30,借方20,借方余額10,跟答案說(shuō)-10不對(duì)也解不出所以然,所以煩請(qǐng)老師寫(xiě)一下T字賬)另外個(gè)人理解的部分是對(duì)的嗎?還是理解有誤?問(wèn)題偏多辛苦老師了
、(根據(jù)2020年改編)乙商場(chǎng)于2019 年5 月22日外購(gòu)一批商品, 取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款1000 萬(wàn)元, 增值稅稅額130萬(wàn)元。 購(gòu)買(mǎi)協(xié)議約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10 ,1/20 , N/30 (現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。 乙商場(chǎng)于 2019 年5 月30 日支付了上述款項(xiàng), 則下列會(huì)計(jì)表述中不正確的是 ( 老師這題為什么入賬價(jià)值是包括這個(gè)增值稅的130萬(wàn)元。
老師,我公司是外貿(mào)公司,由于會(huì)計(jì)在認(rèn)證增值稅發(fā)票的時(shí)候應(yīng)退稅認(rèn)證,卻弄成抵扣認(rèn)證了。因?yàn)槭俏逶路菡J(rèn)證的,已經(jīng)無(wú)法退回所屬期,只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,再找稅務(wù)部門(mén)在異地協(xié)作平臺(tái)上做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申請(qǐng)開(kāi)具增值稅抵扣憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況核實(shí)函,然后根據(jù)操作步驟說(shuō)是一周左右發(fā)票信息會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)過(guò)去,至于稅務(wù)部門(mén)怎么操作,稅務(wù)老師也不清楚,請(qǐng)問(wèn)這種情況遇到過(guò)嗎?怎么處理
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下增值稅是銷賬項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),那城建稅地方稅是根據(jù)什么來(lái)計(jì)算的。比如開(kāi)了一百萬(wàn)含稅發(fā)票9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅額為8.2萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅有2萬(wàn),增值稅就是6.2萬(wàn),地方稅是按不含稅的一百萬(wàn)收入計(jì)算的嗎?
某家具制造商為增值稅一般納稅人2020年8月該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)出等(1)購(gòu)入一批原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額30萬(wàn)元增值稅3.9萬(wàn)元。支付原材料運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)費(fèi)并取得增值稅苦通發(fā)票注明金額萬(wàn)元增值積0.27萬(wàn)元(2購(gòu)進(jìn)低值易耗品6萬(wàn)元取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅0.78萬(wàn)元(3)銷售商品收到含稅總價(jià)80萬(wàn)元收取包裝物押金4萬(wàn)元押金于次月返該企業(yè)銷售商品適用稅率為13要求根據(jù)上述資料分析回2資料()給出的信感小收到的包裝物金4萬(wàn)最需要計(jì)入你外費(fèi)用跳圖1.在資料(1)給出的信中,兩項(xiàng)增值院稅額是否都圍不3.計(jì)算此率例企業(yè)8月銷項(xiàng)稅額和可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
30里含了4萬(wàn)的運(yùn)輸費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=(30-4)*13%+4*9%=3.74
好的,謝謝老師
不客氣呢親!祝您學(xué)習(xí)愉快!