你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交的增值稅)
老師 如進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么做賬務(wù)處理
老師,如果月末進(jìn)賬大于銷項(xiàng),需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
老師好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么做賬務(wù)處理
如果當(dāng)月的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),不需要交稅了,怎么做賬務(wù)處理,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn) 2.如果當(dāng)月的銷賬等等于進(jìn)項(xiàng),不需要交稅了,怎么做賬務(wù)處理,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
開了一張普票發(fā)票308800出去,然后讓客戶公司開增值稅發(fā)票進(jìn)來是不是就可以抵扣了,就可以不用交稅了
老師,我們公司是電力安裝公司,賣一臺(tái)舊設(shè)備給甲方并安裝,開票稅目按13%還是9%,屬于混合銷售按我們主營嗎?
客戶(小規(guī)模)有有一張購買空調(diào)發(fā)票,我這樣做賬對嘛?
老師,電子稅務(wù)局不是電子發(fā)票,又沒有pdf電子檔。可以在稅務(wù)局里瀏覽發(fā)票直接截圖做賬嗎?或者有沒有別的辦法下載的
你好,我公司是銷售產(chǎn)品的,前幾天去給服務(wù)商培訓(xùn),收了門票費(fèi)用,那這個(gè)收入,我記到哪個(gè)科目
出售已轉(zhuǎn)固的固定資產(chǎn),怎么做賬
個(gè)體戶的錢打到法人私戶用做賬嗎?怎么做賬
請教老師,修路需要用到哪些成本,辦個(gè)體戶辦哪類的合適
@樸老師,A合伙企業(yè)有一個(gè)甲自然人合伙人和一個(gè)乙法人合伙人,A合伙企業(yè)從被投資者處收到分紅后,應(yīng)該如何繳納稅費(fèi)?A、甲、乙分別繳納什么稅費(fèi)?稅率是多少?
老師你好,稅務(wù)現(xiàn)在要求幼兒園補(bǔ)錄22年度財(cái)務(wù)報(bào)表,還要與企業(yè)所得稅利潤一致,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表補(bǔ)錄好,但是企業(yè)所得稅年報(bào)以前沒有申報(bào),季度有報(bào)但那數(shù)據(jù)不對,想更正顯示已完成征收申報(bào)不允許更正,應(yīng)該怎樣才能錄企業(yè)所得稅表
轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)沒有怎么懂
月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 “應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。