你好,如果是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
老師 如進(jìn)項大于銷項,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,如果進(jìn)項大于銷項,怎么做賬務(wù)處理
老師!當(dāng)月進(jìn)項大于銷賬的賬務(wù)處理怎么做?
老師 一般納稅人進(jìn)項大于銷項怎么做賬務(wù)處理呢
月末進(jìn)項大于銷項,怎么做賬務(wù)處理
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點為這個兩個人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
一般納稅人物業(yè)公司,預(yù)收取居民物業(yè)費(fèi),用合同負(fù)債可以嗎
冰箱做固定資產(chǎn),下面具體的分類是,是家具器具類比較合適,還是電子設(shè)備類比較合適?(董孝彬老師不要回答)
老師,公司要把費(fèi)用分?jǐn)偟矫總€商品計算毛利率,怎么計算呢
老師你好!實際合同加大合同合計為,最后為合同結(jié)算是為合同結(jié)算,最后是不是以合同結(jié)算為準(zhǔn)?老師指導(dǎo)一下
老師,我買的課程里面有沒有跨境貨代公司的賬務(wù)處理,尤其是稅務(wù)方面的
考試時EPSA中A怎么打成下標(biāo)A
自有廚房銷售包子早點,銷售收入這塊我給出納設(shè)計了銷售報表,成本費(fèi)用表,月底倉庫盤點表,想請問老師,老板想每天看做了多少包子賣多少錢,我直接在銷售表中體現(xiàn)每天從廚房領(lǐng)了包子和銷售出去合并一個報表嗎
收到福利類的專票,進(jìn)項稅額不能抵扣,賬務(wù)處理怎么做呢
這個月進(jìn)項大于銷項,有留底稅額,但是簡易計稅,需要交稅,這個應(yīng)該怎么做賬呢
你好,如果是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 簡易計稅,需要交稅,分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡易計稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡易計稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款?
進(jìn)項大于銷項加計抵減,需要賬務(wù)處理嗎
你好,銷項加計抵減,這個是什么意思呢??
高新企業(yè)進(jìn)項加計抵減政策
但是這個月進(jìn)項大于銷項,需要做賬務(wù)處理嗎
你好,進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是這樣啊 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)