您好同學,你可以選擇不做憑證,如果說想做憑證的話, 借應交稅費,應交增值稅銷項稅額, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅進項稅額。
老師!當月進項大于銷賬的賬務處理怎么做?
當月進項大于銷項的時候,賬務怎么處理
月末進項大于銷項,怎么做賬務處理
老師好,進項大于銷項,怎么做賬務處理
如果當月的銷項大于進項,不需要交稅了,怎么做賬務處理,月末怎么結轉 2.如果當月的銷賬等等于進項,不需要交稅了,怎么做賬務處理,月末怎么結轉?
老師,員工的社保單位承擔部分也由員工個人承擔,請問申報個稅的時候是不是不能稅前扣除?單位承擔部分由他個人承擔但是在賬上不要體現,請問怎么做賬
老師現金流量表的最后兩項必須等于資產負債表的年初數和年末數嗎?
老師您好 財務制度備案在哪里操作呢
上個月半成品入庫,這個月沒有做領用,那么到時這部分基本成本要怎么處理
樸老師好,我還想要一個,就部隊維保工程,倆自然人合伙干這個工程的小合同,謝謝老師
三個人合伙做生意,其中一個人投資了5萬,利潤掙了29萬,這投資5萬用來打地坪投資需要三人承擔,最終利潤應該怎么分,每個人多少錢
農業(yè)發(fā)展公司可以開自產農產品銷售發(fā)票嗎?
老師好,小規(guī)模公司去年有企業(yè)所得稅要退,是不是一旦退稅就要面臨查賬呢
老師,如果公司股東或法人有費用報銷,有餐費住宿費等發(fā)票,可以對公轉賬給法人,備注費用報銷嗎
公司兩人出差,一個支付所有費用,另一人享受出差補助嗎?出差期間餐費開具發(fā)票是不是不與報銷了
老師,那次月申報增值稅抵扣的話這個抵扣聯應該怎么處理呢?
你好,抵扣聯單獨裝訂就行。
老師,那年底是不是需要賬務處理,抵扣聯裝訂到12月份的憑證里面可以嗎?
你好,抵扣聯是單獨裝訂的,跟憑證沒關系,而且你是拿著發(fā)票聯兒來做憑證的,抵扣聯兒是單獨存放的,嗯,剛才那個憑證已經發(fā)給您了。而且發(fā)票聯的話是您要做費用或者入庫的時候附到憑證后面的。
好的,謝謝老師!
祝您生活愉快感謝您的