同學(xué)你好 去報(bào)稅處理界面 自行上報(bào)匯總
老師好,個(gè)人所得稅給弄成申訴了撤回不了怎么辦啊,怎么弄啊!
個(gè)人所得稅。怎么弄?老師能不能告訴我?
這個(gè)怎么弄啊老師告訴下
請(qǐng)問一下老師,這個(gè)6822.77是怎么算出來的,別人寫的,為什么最后告訴我開3189.73呢?沒弄明白她怎么算的,稅率13%,
老師,附圖那個(gè)錯(cuò)的憑證,要怎么弄?。窟@個(gè)憑6月30憑證5好沖,6月30結(jié)轉(zhuǎn)損益了呢?老師告訴我用哪幾個(gè)憑證充啊?看我附圖這樣充對(duì)不對(duì)呀?
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負(fù)繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進(jìn)項(xiàng)稅票未認(rèn)證抵扣,所以負(fù)債表上的應(yīng)付稅費(fèi)科目是負(fù)數(shù)2500萬,公司每月銷售額大概3000萬,這個(gè)應(yīng)付稅費(fèi)負(fù)數(shù)2500萬,有什么影響,能有什么辦法把這個(gè)負(fù)數(shù)降下來?
個(gè)稅申報(bào)表在哪里查看
怎么辨別,本月進(jìn)的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價(jià)
外貿(mào)企業(yè)可以一張發(fā)票既對(duì)應(yīng)出口退稅又對(duì)應(yīng)內(nèi)銷嗎?
老師,我現(xiàn)在要申報(bào)印花稅,印花稅是由于開了房屋出租的增值稅專用發(fā)票,我是9月開的專票,印花稅的稅款所屬時(shí)間寫9月1日至9月30號(hào),可以嗎?
老師,做面食這個(gè)開公司和個(gè)體哪個(gè)交的稅少謝謝
老師,做面食這個(gè)開公司和個(gè)體哪個(gè)交的稅少
老師,我一直不明白個(gè)體戶需要做賬嗎?應(yīng)該是不需要吧,他是不是就是每月固定交稅呀?我沒有接觸過個(gè)體戶的賬
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾??! 老師說的沒錯(cuò),入庫是考慮超領(lǐng)的 以下這句話請(qǐng)老師舉個(gè)例子,怎么體現(xiàn) 我們也要把這個(gè)金額體現(xiàn)在入出存里 最終賬表是要一樣的金額
這種是0申報(bào)嗎如果不是我該從哪里得到數(shù)據(jù)填上去