您好,供應商的扣款相當于給我們打折,有可能是質(zhì)量不達標,這一批一共是1000元,扣了100,那這一批所有材料入賬在進銷存的入都是打9折的,這樣賬表就是一樣的,
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,是啊,我接了這個工作都默認我是成本會計了。我覺得全盤就是這么想,讓我把這個月入庫的成品我BOm算出來實際耗用多少材料。因為她結(jié)轉(zhuǎn)是占比的嘛,老師看下我最后一次郵箱發(fā)的,我里面發(fā)了占比表和科目余額表。
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,委外回來的也按損耗率算的。系統(tǒng)數(shù)據(jù)進銷存不太準,6、7月份都有盤點。實物調(diào)系統(tǒng)數(shù)咯。 2、老師做的怎么樣了呢 3、我現(xiàn)在的理解是,把7月成品入庫的工單,這工單領料多少料,比如工單A7月完工入庫200個,我就乘以200個領料就是我7月的耗用。現(xiàn)在看這意思主要把材料實際結(jié)轉(zhuǎn)
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾, 委外回來的也按損耗率算的。系統(tǒng)數(shù)據(jù)進銷存不太準,6、7月份都有盤點。實物調(diào)系統(tǒng)數(shù)咯。 2、老師做的怎么樣了呢 3、我現(xiàn)在的理解是,把7月成品入庫的工單,這工單領料多少料,比如工單A7月完工入庫200個,我就乘以200個領料就是我7月的耗用?,F(xiàn)在看這意思主要把材料結(jié)轉(zhuǎn)出來
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,謝謝 那就是加工廠多耗了,沒有合同管控的話,我們計算成本就是90個產(chǎn)品,料是100套這問題 供應商要完工100個,供應商要超領5個,采購說是扣他的錢,不良品可以返修的,就扣加工費。 那超領走其他出庫還要算5個產(chǎn)品料嗎?委外加工的。想簡單核算怎么算
當月社保當月扣費,想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務耍怎么處理,報表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應該怎么記賬?是記管理費用還是掛其他應付款?
增值稅怎么計提?和是否有抵扣,有關系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務針對股息分紅,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
給紅十字會捐款能享受什么優(yōu)惠政策? 公司和個人都發(fā)一下
應交稅費-應交增值稅-已交稅金,這個會計科目是核算什么的?
老師,我懷疑我們總賬是直接根據(jù)對賬單入賬的。借原材料500元,貸應付賬款500元,返工費和其他扣款這些費用和收益。那我進銷存入庫金額是1000元。至于那些不構(gòu)成存貨成本的扣款項,那我豈不是要做一個(對賬調(diào)節(jié)表)
您好,只要總賬是根據(jù)標準入賬,這個很方便核對的,就是每月進倉庫的都入總賬,26-月末也暫估,這樣就完全核對起來了,扣供應商的款,我們通過核對這家供應商本月入庫和總賬入賬金額就知道哪些差異了,然后把進銷存里這個供應商的入賬金額改動
好的。老師。我確認過了,26-月末的總賬算到次月的去了
您好,這個是肯定不規(guī)范的,我一直跟您溝通的,如果27號的進貨到倉庫后生產(chǎn)領用了怎么辦,賬套里的庫存就要變成負數(shù)了
好的。和總賬溝通一下。老師那分攤?cè)斯こ杀竞椭圃熨M用,是用工程部提供的產(chǎn)品標準工時分配還是拿生產(chǎn)實際工時分配。生產(chǎn)實際記錄工時也有錯誤的
您好,跟總賬溝通時用文字溝通,留下證據(jù)一次把她拿下 我覺得還是標準工時吧,實際工時您也說了這個不準,那標準工時還客觀一些