可以。因 9 月發(fā)生房屋出租業(yè)務(wù),納稅義務(wù)在 9 月產(chǎn)生,選 9 月 1 日 - 9 月 30 日符合印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時間規(guī)定。
老師,我們是汽車租賃公司,我們的印花稅技術(shù)合同是按次申報的,我們分別在9月1號和9月3號開了兩張發(fā)票,現(xiàn)在怎么申報印花稅,直接申報到一起可以嗎
老師你好,我申報7月份印花稅的時候,所屬期是7月1號至9月30號,8月份申報的時候已經(jīng)申報成功?,F(xiàn)在采集8月份的印花稅,顯示“本屬期已做過改稅種的采集,如需更正需要通過更正采集處理”。我現(xiàn)在要更正上月的財產(chǎn)和行為稅申報表嗎?還是有其他的方法呢?
老師你好,這個季度報印花稅,我9月份做了無票收入,那這個印花稅是現(xiàn)在繳納還是等到11月份開發(fā)票的時候再申報繳納!
麻煩老師幫我看下這個印花稅稅源信息采集填寫可不可以。9月份支付的費用,對方開了6-9月的發(fā)票一共2000元。但是之前沒有申報印花稅
有筆業(yè)務(wù)沒有合同,只有一個統(tǒng)計設(shè)計時長的表,寫的是9月30號,對方開票是在10月20號開票過來的。但業(yè)務(wù)員沒有將9月30號這張表及時給我,交印花稅時可以按開票日期來申報嗎?
老師,請問新公司怎樣在電子稅務(wù)局做稅務(wù)登記
公司定制工服,送客戶,可以直接 借:銷售費用-其他 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師您好!我們公司是給其他公司做一站式養(yǎng)殖養(yǎng)豬企業(yè),日常飼料獸藥水電人工工資等由我們墊付開支,收款按約定的價格開具仔豬銷售發(fā)票給對方公司,年終匯算根據(jù)我們平時墊付的開支以及他們付的款決算。購進生物資產(chǎn)的款由我方公司自己出資,對方公司不參與生物資產(chǎn)的折舊,養(yǎng)殖廠房是我們?nèi)Y修建,對方公司不給折舊費,根據(jù)合同約定預(yù)收款價300元,這個300元包含100元我們的固定收益,年終根據(jù)我們開的發(fā)票金額以及平時我們的墊付情況來算找補,請問我們平時開支買飼料獸藥及開支工資等借方科目應(yīng)記什么?原會計記的是應(yīng)收賬款—對方公司,這樣記對不對?
銷售吃飯買東西送直接送給客戶計入業(yè)務(wù)招待費嗎?還是要視同銷售呢?
發(fā)票可以直接開負數(shù)嗎?
老師,請教下,殘保金的申報中兼職的人員可算人數(shù)?
一般公司常見的稅務(wù)風險有哪些,如何防范
老師,ERP原材料進銷存中的期初和本期入庫和本期出庫=期初余額,周期時間就按采購對賬周期對吧,因為我看總賬科目余額表中的1403科目原材料本期發(fā)生額借方計提本期發(fā)生入庫金額是對賬周期的金額8/26到9/25日,本期出庫領(lǐng)用也是和采購對賬周期一樣 2、那比如我領(lǐng)料日期是9/28,生產(chǎn)成品完工入庫是9/30完工入庫了,這和問題1沖突嗎
老師,我想問一下,個體戶定期定額,一個月的額度是1萬八,我看他的稅率是3%,如果這個月開10萬的發(fā)票,他的增值稅是免的吧?下個月10月了,10月他要報一個經(jīng)營所得,10月他這個經(jīng)營所得應(yīng)該怎么報???他是應(yīng)該用10萬減去成本,按利潤報經(jīng)營所得個稅,還是按速算扣除的那個稅率走,還是按這個3%走呀?
公司所屬稅務(wù)局劃分是根據(jù)注冊地址還是實際經(jīng)營地址,有文件規(guī)定嗎
感謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
老師,為什么顯示這個
同學你好 你是季度申報還是按月申報還是按次申報
按次申報
那你選擇9.1-9.24日 是這樣的
商業(yè)管理公司將租來的房子,轉(zhuǎn)租給自己的租客,是沒有減免印花稅的吧?
一般是小微企業(yè)減半征收的
可是我沒有看到這一條,小微企業(yè)的 減半
你這個確實是沒有呢