同學(xué)你好!發(fā)票沒到的話 按規(guī)定 計入預(yù)付賬款的 不過 很快會到的話 也可以直接按照固定資產(chǎn)入賬的

老師,我這邊訂購了一套模具,然后我們這邊款也付了,他們發(fā)票也開給我們了,可是模具是還沒做好的?我是入賬確認固定資產(chǎn)嗎?還是怎么做賬好呢?
老師,我們有一臺固定資產(chǎn),原價5萬,但是使用了一年還沒有折舊完就被廠家收回了,折價處理,我們補差價又買了一臺新的機器,比如這臺新的機器6萬 廠家收回來我們的舊機器,只收我們4萬,這個怎么賬務(wù)處理
如果說預(yù)付賬款預(yù)付訂金給了對方,尾款也打了,但是我這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)用著了,就是沒有發(fā)票,我怎么做賬?本來我是應(yīng)該收到發(fā)票就借固定資產(chǎn)。貸預(yù)付賬款?,F(xiàn)在怎么做?內(nèi)賬來的
老師我們買的機器,也就是我們的固定資產(chǎn),也是銀行付款了,但是發(fā)票還沒有來,這種賬務(wù)處理怎么做?
老師您好,我們公司購買固定資產(chǎn),款項已付90,發(fā)票也開過來了,但是我們固定資產(chǎn)還沒有到貨,這個記賬憑證怎么做呢
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費用的,假設(shè)這個月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認收入,和支付利息,確認費用分錄分別怎么寫
老師,請問一下固定資產(chǎn)賬面價值在什么情況下會出現(xiàn)負數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣豬肉的, 賣出去的豬肉因為變質(zhì)所以退回,銷售退回,客戶對我們罰款,如何做分錄
老師好,開票的時候,技術(shù)服務(wù)費,信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開發(fā)服務(wù),同一家公司,有的時候開混了,會有啥問題么
老師:廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費 屬于宣傳費嗎 這個作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務(wù)電話過來補稅金,應(yīng)申報不含稅收入1653396.91元,銷項稅額214941.6元。當(dāng)期申報不含稅收入1295222.99元,銷項稅額157701.58元,應(yīng)補收入358173.92元,銷項稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請問老師員工只交社保不交醫(yī)保這個可以嗎?有強制交醫(yī)保嗎?
兩個公司之間可以相互借款嗎
請問下公司是自然人獨資企業(yè),法人代表都是同一人,沒有員工,能不能用法人代表申報個稅
我們是9月份購入,這個月給發(fā)票,所以在9月份賬務(wù)處理上是預(yù)付賬款是嗎?需不需要做暫估
這樣呀 那也沒必要了 9月做預(yù)付 10月 轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)哈
那就是只做預(yù)付不做暫估是嗎?
那老師進貨的時候也是付錢了發(fā)票還沒有回來,那庫存商品必須做暫估是嗎?
嗯嗯 做預(yù)付 就可以了哈
那庫存商品呢?
老師進貨的時候也是付錢了發(fā)票還沒有回來,那庫存商品是不是必須做暫估是嗎?
這個也不是必須的呀
哦哦,就先掛應(yīng)付,后期票據(jù)來了再入庫是吧
嗯嗯 這樣處理 可以的
老師,我們公司購買的桌椅,床,都挺貴的,入管理費用可以嗎(′;︵;`)
有一張桌子都8000多
8000多的話 還是要計入固定資產(chǎn)的