同學(xué)你好!發(fā)票沒到的話 按規(guī)定 計入預(yù)付賬款的 不過 很快會到的話 也可以直接按照固定資產(chǎn)入賬的
老師,我這邊訂購了一套模具,然后我們這邊款也付了,他們發(fā)票也開給我們了,可是模具是還沒做好的?我是入賬確認固定資產(chǎn)嗎?還是怎么做賬好呢?
老師,我們有一臺固定資產(chǎn),原價5萬,但是使用了一年還沒有折舊完就被廠家收回了,折價處理,我們補差價又買了一臺新的機器,比如這臺新的機器6萬 廠家收回來我們的舊機器,只收我們4萬,這個怎么賬務(wù)處理
如果說預(yù)付賬款預(yù)付訂金給了對方,尾款也打了,但是我這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)用著了,就是沒有發(fā)票,我怎么做賬?本來我是應(yīng)該收到發(fā)票就借固定資產(chǎn)。貸預(yù)付賬款?,F(xiàn)在怎么做?內(nèi)賬來的
老師我們買的機器,也就是我們的固定資產(chǎn),也是銀行付款了,但是發(fā)票還沒有來,這種賬務(wù)處理怎么做?
老師您好,我們公司購買固定資產(chǎn),款項已付90,發(fā)票也開過來了,但是我們固定資產(chǎn)還沒有到貨,這個記賬憑證怎么做呢
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
我們是9月份購入,這個月給發(fā)票,所以在9月份賬務(wù)處理上是預(yù)付賬款是嗎?需不需要做暫估
這樣呀 那也沒必要了 9月做預(yù)付 10月 轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)哈
那就是只做預(yù)付不做暫估是嗎?
那老師進貨的時候也是付錢了發(fā)票還沒有回來,那庫存商品必須做暫估是嗎?
嗯嗯 做預(yù)付 就可以了哈
那庫存商品呢?
老師進貨的時候也是付錢了發(fā)票還沒有回來,那庫存商品是不是必須做暫估是嗎?
這個也不是必須的呀
哦哦,就先掛應(yīng)付,后期票據(jù)來了再入庫是吧
嗯嗯 這樣處理 可以的
老師,我們公司購買的桌椅,床,都挺貴的,入管理費用可以嗎(′;︵;`)
有一張桌子都8000多
8000多的話 還是要計入固定資產(chǎn)的