你好,附加稅不用繳也要紅沖掉,

老師,小規(guī)模代開的專票紅沖后之的附近稅是不是不用紅沖啊
老師,小規(guī)模代開專票 自動(dòng)扣款的 只是這個(gè)發(fā)票紅沖了 因?yàn)槭?月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會(huì)退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個(gè)過(guò)程是怎么記賬的
小規(guī)模開專票沖紅和一般納稅人開專票沖紅是一樣的嗎?
老師,小規(guī)模公司代開專票跨月紅沖是怎么處理的?
老師,小規(guī)模代開專票本月沖紅,下個(gè)季度增值稅報(bào)表需要去現(xiàn)場(chǎng)報(bào)么,最后代開專票之和是大于零的
老師,我們7.8.9月份個(gè)人所得稅工資收入是0申報(bào),但是7—9社保公積金已經(jīng)報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)了,10月份開了7—8月工資,10月份的個(gè)人所得稅報(bào)稅都話我是不是要減去7—8月已經(jīng)報(bào)完的社保公積金收入?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個(gè)月又發(fā)8000作為工資給她 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?
如果利潤(rùn)太高可以通過(guò)預(yù)提的方式減少利潤(rùn)嗎?可以在什么科目上做調(diào)整,后續(xù)有什么要注意的
老師好,我公司有一臺(tái)JL8想置換一臺(tái)貨車,請(qǐng)問需要怎么操作?
老師,我們公司9月23開了發(fā)票,項(xiàng)目名稱寫的建筑服務(wù)安裝服務(wù),對(duì)方公司10月30號(hào)打款,備注了材料及人工費(fèi),可是我們根本也沒有用材料,就是自己的機(jī)器,這個(gè)備注有影響嗎
當(dāng)?shù)囟惞軉T根據(jù)我們行業(yè),給我們定的稅負(fù)率……可是稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入,我們哪怕就是進(jìn)項(xiàng)稅為0,不抵扣,也達(dá)不到規(guī)定的稅負(fù)率…或者我們少勾選我們的進(jìn)項(xiàng),那我們呢進(jìn)項(xiàng)票就滯留很多?
一般納稅人不抵扣的發(fā)票也要做賬嗎? 一般納稅人的票怎么做必須是抵扣的嗎?不有些抵扣不了這些怎么弄
樸老師可以問個(gè)問題嗎?
老師 我們公司9.17從別的地方借款2萬(wàn) 截止到9.30日我一共花了1萬(wàn) 我統(tǒng)計(jì)截止到9.30日剩下的資產(chǎn)是需要按照兩萬(wàn)還是一萬(wàn)核算
外貿(mào)型企業(yè)出口貨物無(wú)法辦理和進(jìn)項(xiàng)一一對(duì)應(yīng)退稅,然后幾年也沒有這塊收入做處理,現(xiàn)在我們要怎么自查處理


那這個(gè)賬務(wù)怎么做
你好,用負(fù)數(shù)沖掉原來(lái)做的分錄,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅